你好,对应的收入是2022年的,可以的,只要汇算清缴之前就行
2022年12月暂估了成本票,但是2023年6月之前才拿回发票,可以抵扣2022年的企业所得税吗?
建筑行业公司,2023年取得成本票砂石料等材料,可以做2022年的成本嘛?因为2022年12月暂估了成本
建筑行业公司,2023年取得成本票砂石料等材料,可以做2022年的成本嘛?因为2022年12月暂估了成本
建筑行业公司,成本票是2022年项目发生的,发票是2023年取得,可以做2022年的成本嘛?因为2022年12月暂估了成本,现在工程还在施工
们是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才开票了,能把这个1月的发票插到12月去作为2023年的成本吗?怎么做暂估的会计分录?付款不是暂估
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
那这个2023年1月取得成本票,怎么入账,反结账2022.12月的账,还是成本票入在2023年1月里面呢?
做到2023年一月份里面 以前年度损益调整来做就可以的, 你当时暂估怎么做的?
借:主营业务成本贷:其他应付款
借其他应付款,贷以前年度损益调整, 然后再做发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付款, 如果暂估和发票一致的,不需要再做其他的调整
暂估和发票不一致,怎么调整?
暂估的多了,纳税调增,暂估的少了,纳税调减。
这个只是汇算清缴调是吗?调表不调账是吗?
你好,需要调整账务处理的,如果你暂估的多了的话,其他应付账款暂估一直有余额不是吗?
那咱做的不就是账务处理吗?
暂估多的,怎么调账?
借其他应付款,贷以前年度损益调整, 然后再做发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付款 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。