你好,个税退税2000,与未开票收入没有什么关系啊

个税退手续费发生的应交税费增值税纳税申报时怎么填呀,填在未开发票收入里?
老师,我忘了如果这个月没开发票,但是有未开票收入,这个增值税怎么报,数据填不填
个税退税2000,未开票收入数据怎么填
个税退税2000缴纳增值税,未开票收入金额怎么填写
小规模纳税人做未开票收入,未开票收入75万,做增值税申报表的数据填写时带出来了附加税,这是为什么
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
退税不是要交增值税吗,而且不开票
你好,这个款项,单位不会支付给申报人员?
支付给申报人员就不用缴税了嘛
你好,是的,是这样的
申报人员也不用汇总交个税?
你好,是的,支付给申报人员,对于申报人员来说这个是免个人所得税的
您确定吗,这个税务局不是这么说的
你好,确定,非常肯定的
根据《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2008〕151号)和《企业所得税法》第二十条规定,代扣代缴个人所得税返还的2%手续费及代扣代缴预提所得税返还的手续费均不属于不征税收入、免税收入,应作为应税收入,征收企业所得税.
你好,这个是针对不会支付给个人,站在企业的角度涉及所得税啊
首先,收到个税退付手续费企业需要交增值税,根据中华人民共和国税收法规,企业应当支付给国家的税款,也就是增值税,COMPANY应当按照有关规定支付增值税,无论是退回的个税手续费,还是奖励给财务人员的钱,都应当支付增值税。 另外,如果这个钱奖励给了财务人员,这个人需要交个税。根据中华人民共和国税收法规,所有的税收费用均应由纳税人负责缴付,财务人员的工资和奖励收入也不例外。更具体而言,财务人员应当根据2018年新出台的个税新政策报税,以确保合规。 拓展知识:根据中华人民共和国税收法规,税收主体一般是以企业和个体户为主,即以企业或者个体经营者为依据,对他们的经济活动进行税收征收的制度。同时,税
(是针对这个回复有什么疑问吗)
那我问未开票收入什么申报,您说没关系,要交增值税不就是未开票收入吗
你好 1,如果支付给申报人员,这个不是未开票收入 2,如果不支付,这个对于单位来说也不是收入,只是需要缴纳增值税,所得税而已
和你说的不一致
你好,具体是哪个不一致呢?
不是收入,填报是不是要填未开票收入不然怎么交增值税呢
你好,收入是主营业务收入和其他业务收入 这里显然不是企业的收入啊 就好比处置固定资产,也不是收入,但是也需要缴纳增值税啊