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老师,公司收到的承兑又背书给我们公司的应付账款方,分录为借应付账款方,贷应收票据方吗

2023-02-09 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 09:22

是的,就是那样做的哈

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快账用户7777 追问 2023-02-09 09:27

老师,应收票据单给的迟了,2022年的票据可以做账到2023年吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 09:36

都可以的,按业务发生的时间做

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快账用户7777 追问 2023-02-09 09:38

但是之前年份的都已经结账了啊老师,日期只能写最近的了

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齐红老师 解答 2023-02-09 09:45

可以的,把账做平就是了。

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快账用户7777 追问 2023-02-09 10:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-09 10:13

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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是的,就是那样做的哈
2023-02-09
您好 主这样账务处理正确的
2022-04-06
你的账务处理存在一些问题,正确的账务处理应该如下: 收到电子银行承兑汇票时 当收到胜利公司背书转让的电子银行承兑汇票时,表明你公司拥有了一项未来收取款项的权利,应增加应收票据,同时因为与胜利公司可能存在销售等业务往来,所以应根据具体业务情况贷记相应科目。如果是销售商品或提供劳务等形成的,通常贷记 “应收账款 - 胜利公司”,而不是 “应付账款 - 胜利公司”。会计分录为: 借:应收票据 贷:应收账款 - 胜利公司 将电子银行承兑汇票背书转让给苏亚公司时 当把这张电子银行承兑汇票背书转让给苏亚公司,用于支付你公司欠苏亚公司的款项等情况时,应减少应收票据,同时减少对苏亚公司的应付账款。会计分录为: 借:应付账款 - 苏亚公司 贷:应收票据
2025-02-20
你好 你们是买来这个承兑发票 然后拿去购货的话 可以这样来做账
2020-09-14
收到承兑,借:应收票据 贷:应收账款  收到贴现款,借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
2021-05-22
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