嗯嗯,可以的,认证后就可以抵扣了

因本月没有销项,火车票可抵扣的进项税额本月不用抵扣。做账的时候把这个进项税额计入待抵扣进项税额,还是正常做增值税进项税额,申报的时候在报表中填列留抵
老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
请问下 公司11月买了一辆78万的车,12月申报时没有抵扣。现在准备1月申报12月的税时再抵扣,请问除了可以抵扣增值税外,还可以一次性抵扣成本吗?在申报系统里需要怎么操作
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师请问,我去年6月做的车旅费凭证已经做了待抵扣进项税额,但是申报增值税时没申报抵扣这部分,我现在可以在本月申报增值税时一起申报抵扣吗?
行业规定扣9个点的费用,知道含税价,是含税价除以1.09,再乘以0.09得出来税点?还是直接用含税价乘以0.09?
增值税减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师,员工缴纳社保的时候多了一项:长期护理保险是啥东西呢?可否税前扣除?公司和个人分别需要承担多少钱呢?
长期收不回来的应收,已确认不能收回,应该怎么做凭证?
我们1月搬进去,免租期3个月,合同4月份开始租赁,印花税租赁合同申报什么时候申报?
减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师 12月份利润太高,请问我还有什么办法可以降低一点利润
您好老师,请问总分支机构报税在电子税务局怎么申报,总公司缴税,分公司都是零报的这种情况
老师,早上好,想问一下,在2025年还是小规模纳税人,当时发生了业务但没有叫对方开发票,在2026年转了一般纳税人,这个时间才叫对方开出2025年发生业务的专票,这专票能进行进项抵扣吗
请问老师年会属于25年的费用还是26年
就是做的费用发票
不在同一个月也可以正常申报吗
可以的,抵扣增值税没有时间限制