你好; 你合同里面约定的价格是多少的 ; 你是哪个公司

宏捷物流川T52039,底盘号030118,车子开票金额38.5万+上户费用49821.53元=434821.53元。,,,,,,实际卖价397000元,让价金额:37821.53元。也就是车聚惠要给宏捷物流开37821.53元的红字发票。。。。。。。现在要回款金额385000元--让价37821.53元---订金20000元--以前多放款25610元=301568.47元。@吴海 老师这是昨天老板发给我的一笔业务,请问这个让价的3万多是开红字发票吗?怎么开呢?这是21年6月开的发票,10月才上户,现在销售的一批国五自卸车,昨天才完成实销的。
宏捷物流川T52039,底盘号030118,车子开票金额38.5万+上户费用49821.53元=434821.53元。,,,,,,实际卖价397000元,让价金额:37821.53元。也就是车聚惠要给宏捷物流开37821.53元的红字发票。。。。。。。现在要回款金额385000元--让价37821.53元---订金20000元--以前多放款25610元=301568.47元。@吴海 老师这是昨天老板发给我的一笔业务,请问这个让价的3万多是开红字发票吗?怎么开呢?这是21年6月开的发票,10月才上户,现在销售的一批国五自卸车,昨天才完成实销的。
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
合同开票金额38.5万,我们是宏捷的上家,上户花了差不多5万,这台车的总成本43万多,现在只买39.7万,相当于折让了3万7千多卖给客户的
你好; 那你合同签订的金额是38.5 ;按合同金额来开票哈 ; 这个开的是专票出去吗 客户认证了没有
没有认证,这样操作行不,我们是车聚慧,这个月没有销售不可以开始不
你好; 你没有销售; 你一开红字发票; 就会负数金额 ;到时负数申报 是报不了的 ; 等着有收入 在开
操作流程就是这样嘛,我们开专票,就开折扣,折让,不红冲那张机动动销售发票了吗?
你好 ; 是的 ; 就开红字发票去冲下