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老师你好,我们是劳务公司,22年工资明细我们每月给工人算,但是23年1月才开具发票,我们23年1月也有工资还没给甲方开票确认收入,那想这个成本应该怎么做?

2023-02-09 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-09 13:14

你好,成本分录是 借:主营业务成本,贷:劳务成本 

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你好,成本分录是 借:主营业务成本,贷:劳务成本 
2023-02-09
工资表:工资表应做在 2021 年,因为这是员工实际提供劳务的期间。虽然款项在 2023 年 4 月才收到,但工资的归属期是 2021 年。 账务处理: 2021 年: 确认收入:由于已经完成了合同约定的工作,即使款项未收到,也应确认收入。 借:应收账款 - 甲公司 200,000 贷:主营业务收入 200,000(假设不考虑增值税等因素) 计提工资:根据员工实际的工作量和工资标准计提工资。 借:主营业务成本(或劳务成本等科目) - 工资 贷:应付职工薪酬 - 工资 2023 年 4 月收到款项时: 借:银行存款 200,000 贷:应收账款 - 甲公司 200,000 发放工资(实际发放时): 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:银行存款
2025-01-15
你们可以做一个委托发放证明
2021-03-09
同学你好 这个就是签一个委托发工资协议
2021-03-09
你好 ;  那你么实际发生了工资支出了吗 ?发生了就做 借劳务成本 - 工资贷应付职工薪酬-工资 
2021-11-25
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