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您好 老师 1:我收到上游公司随主品一起赠送的赠品 ,赠品入库的话 是到营业外收入吗? 2:这部分赠品 我销售给我的下游公司的话 依然会给下游公司 那这个时候 我的分录怎么写呢?

2023-02-09 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 14:05

第一个正确的,第二个你是销售给他,还是也是赠送给他。

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:09

1:入库做到营业外收入 价格按市场含税价入账吗? 2:给下游 都是赠送的 不知道贷方分录改怎么写

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:10

你好,他赠送的这个产品是不是你购买的,还有你赠送出去的是不是他购买的。

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:15

赠品都是配送的,但是收到赠品有2种情况 1:有我公司单独购买的物品作为赠品, 2:有上游公司配送的 这个没有单独购买

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:16

你赠送出去,借销售费用, 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:18

你的意思是 我无论是上游公司配送的 还是我单独购买的 都要交税,我公司给下游 都是送的 没有单独收钱

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:18

对的,是的,是这么意思的,视同销售。

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:23

所以 入库按照含税价入库,随主品售出的时候 价税分离 那又产生了一个问题 这个赠品价税分离出来的税 我怎么申报缴纳呢?

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:27

你好,这个税款是市场价格乘以税率。

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:27

申报的时候,在未开具发票13%销售货物里面。

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:45

a:收到赠品:借:库存商品 贷:营业外收入 b:同主品一起收到的赠品出库:借:销售费用 贷:主营业务收入及税金 c:结转赠品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 是不是可以这样理解

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:46

在开具发票的时候 赠品这块 是折扣100开具 对吧?

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:46

可以的,可以这么做的。

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快账用户7311 追问 2023-02-09 17:51

那这样我的销项税额 增加了赠品 税额也大了 东西出去 又没卖钱

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齐红老师 解答 2023-02-09 18:01

这需要视同销售你送出去的需要交税

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快账用户7311 追问 2023-02-10 13:45

老师 不好意思 昨天有事耽搁了,里面我还有一点疑问, 1:赠品部分 我是开票的 只是以100%折扣 导致赠品价格为正负值抵消的 2:增值税 是增值了 才需要交税 我的赠品有的是花钱买来的 我出去的时候都作为赠品出去了 哪里来的增值啊

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齐红老师 解答 2023-02-10 13:48

第一个,因为你赠送的和你正常销售的不是一个产品,所以这个没法按照折扣来确认收入,只能视同销售。

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齐红老师 解答 2023-02-10 13:49

它的销售价格和你的销售价格能一致吗? 他送送给你的,他给你开增值税专用发票,你有抵扣的吗?没有抵扣的吧,就你得交税。

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快账用户7311 追问 2023-02-10 13:55

赠品 是这样开具的 跟主品开在一起的

赠品 是这样开具的 跟主品开在一起的
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齐红老师 解答 2023-02-10 13:57

那也需要视同销售的,因为你结转的成本是a和B产品的,但是你确认收入只有a产品的,不对应。

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第一个正确的,第二个你是销售给他,还是也是赠送给他。
2023-02-09
1:随主品一起收到的赠品 ,按实际数量,金额为0入库
2023-02-08
你好;     是的; 要入库 ;到时 做视同销售  赠送出去的  
2023-02-28
你好。赠送的可以单独开一行负数。然后按照价税合计的总金额确认收入成本,按照实际。
2023-04-14
你好,是的,就是这样处理的
2023-07-03
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