你好,你们单位支付给他,他欠你的应该是其他应收款。第二个。

老师,往来款分录 借:银行存款 贷:其他应付款对吗?谢谢!
老师,支付一笔往来款(给分公司),两种分录都对吗?1:借 其他应付款 贷银行存款 2:借 其他应收款 贷银行存款
老师,往来款若在贷方是 借:其他应付款 贷:银行存款 若往来款在借方 借:银行存款 贷:其他应收款 对吗?有点恍惚
老师好 我代收a的钱 要支付给b 分录 借银行存款 贷其他应付款--a 付款时分录 借其他应付款--b 贷银行存款 对吧
老师我付10万的往来款给对方的分录是: 借:其他应付款 100000 贷:银行存款 100000 然后我收对方6万的分录是: 借:银行存款 60000 贷:其他应付款 60000 以上的分录对吗啊?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
第一个不对吗,收的时候欠对方的,所以负债增加,付出去,负债减少,所以借其他应付款
你好,第一个不对的,第一个它会出现负数余额。
这个是负债类的科目。
负数余额是啥,没明白老师
你的负债在借方余额,它是一个负数,这个理解吗?
那要是本收到分公司往来款,怎么记账?
负债类科目余额在贷方?所以借方余额为负数?
借银行存款,贷其他应付款。
负债类的科目。余额在贷方。
出现负数余额会怎么样呀
不限负数,你需要重分类的其他应收款,那你还不如一开始就做到其他应收款,不方便吗?不合适吗?
我是出纳,公司会计就是这样记得账,这是错的吗?记错了会有影响吗
正确的,我告诉你啦,为什么不放到其他应付款里面,上面也写了原因,他怎么做的,你怎么来登记就可以的,你就不要管了。
原因没懂 没看懂
因为负债类的科目,它出现了负数余额,他需要自己重分类,重分类你知道吗 重分类你如果再不知道的话,建议你看下报表编制的课程 重分类,这个就是出现了负数,放到其他的另外的科目,他应该放到其他应收款里面去,其他应收款里面填写,其他应付款里面就不要填写了,那你当时做账的时候直接放到其他应收款里面不更方便吗?
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,相反业务不一定需要把分录反写,还应该考虑余额的正负是吗
可以的,可以这么理解。
写分录应该避免出现负数余额
对的,是的,正确的,是这么做的。