你好,没错的,是这么做的。

老师,往来款分录 借:银行存款 贷:其他应付款对吗?谢谢!
老师,支付一笔往来款(给分公司),两种分录都对吗?1:借 其他应付款 贷银行存款 2:借 其他应收款 贷银行存款
老师,往来款若在贷方是 借:其他应付款 贷:银行存款 若往来款在借方 借:银行存款 贷:其他应收款 对吗?有点恍惚
老师好 我代收a的钱 要支付给b 分录 借银行存款 贷其他应付款--a 付款时分录 借其他应付款--b 贷银行存款 对吧
老师你好,股东给银行存款,可以直接写分录, 借:银行存款20万 贷:其他应付账款~某总20万,年底给她还款 借:其他应付款20万 贷:银行存款20万 对吗?
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
那科目余额表出现的数是其他应收款贷方的负数
是对的吗?
那是用其他应收好些还是其他应付,这两个科目有点搞混了
比如说是你们借款给别人的话,最好那就用其他应收款。
那就是把上面的其他应付直接改成应收的科目就可以了,借贷方向还是保持不变对吗?
对,没错,是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!