你好,按费用报销单上面写,什么部门团建费
老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
请问老师,我用银行对公账户报销了一位同事的餐费,报销金额应为180元,但在做账时发现由于我的疏忽写成了230元并且已经报销了,请问我应该怎么处理啊,谢谢
老师,您好!同事报销费用1.2万,出纳现金支付了1万元,银行转账支付了2000元,然后2000元的转账单附在报销单后面,并叫她在费用报销单的领款人上签了名,还用不用写张1万元的现金支出证明单让报销人签名吗?谢谢!
单位同事报销的团建费,在银行转账给该同事时付款用途写什么?
2019年7月1日,某事业单位从银行借入为期3年的贷款1000万元用于工程建设,贷款利率为6%,每年7月1日用银行存款支付贷款年度利息:3年后该单位用银行存款支付偿还的贷款本金和第三年度贷款利息。根据贷款合同、银行进账单、利息结算单等,编制该事业单位预算会计分录。老师你还是没有给我回答啊,这写不出分录的吗
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?