同学你好,你的问题是什么呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
根据以上业务编制预算会计分录
同学你好,1,收到财政授权支付到账通知书,借,资金结存,230000元,贷,财政拨款预算收入,230000元,支付办公费,借,单位管理费用,3500元,贷,资金结存,3500元。
同学你好,2,当日,借,资金结存-其他货币资金,3000元,贷,经营预算收入,3000元,次日,借,资金结存-银行存款,3000元,贷,资金结存-其他货币资金,3000元。
老师,为什么不用零余额账户用款额度吗
同学你好,你说的是预算会计分录,不是财务会计分录。
同学你好,3、不用做预算会计分录。
同学你好,4、收到货款时,借:资金结存,10300元,贷:经营预算收入,10300元。
同学你好,5、预付时,可以不做预算会计分录,补付时,借:行政支出,6000元,贷:资金结存,6000元。