你好同学,稍等回复您

董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
同学,老师下班,晚上了晚一些回复您
老师,题目
不好意思,同学,昨天晚上家里有事,马上回复您
1收入=2000%2B1800=3800 费用=3000%2B500%2B800=4300 2收入=1000%2B2500%2B2000 费用=3000/3%2B1500%2B500%2B800
库存现金本期贷方发生=4000%2B2000-4750 银行存款期末余额=75000%2B50000-91000 应收账款期初余额=17000%2B43000-52300 原材料期初余额=7410%2B8670-6450 固定资产本期贷方发生=67000%2B5400-56500 短期借款本期借方发生=45000-25000%2B50000 应付账款本期借方发生=2000%2B1500-2100 实收资本期末余额=150000%2B100000