你好,可以的, 没问题 ,按发票上面注明的进项税额抵扣

老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师你好,我们收到保安公司一张差额交税的专票,上面没有税率,这个发票可不可以,能不能抵扣,怎么抵扣
你好,老师。如果判断一张免税发票能不能抵扣进账税额?例:我下面的免税发票我公司可以按9个点抵扣么?
老师 我们是房地产开发公司 老项目是按定额交税 新项目是进项可以抵扣 这个月有一张面积差的发票 请问老师这张发票是不是也不可以抵扣 只能是交税
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改
那个车间有个小时工受伤了,赔了3万3。但是,咱们公司没做那个人儿工资,他就刚去,还没等做工资,他就摔了那些单子。我应该怎么做账?
员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理
我们老板把车过户给公司,需要交什么税么?
麻烦老师推荐一个输入资产负债表和利润表数据自动生成现金流量表的模板
老板把钱借给公司需要缴税么?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗
没有税率,这个可以直接抵扣吗?
那老师这个应该怎么做账务处理
你好,可以的, 没问题
借:管理费用安保费, 应交税费应交增值税进项税额等科目贷:银行存款
好的,谢谢老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。