你好,因为是固定资产的备抵科目,所以与固定资产方向相反啊

固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产账面价值减少了,为什么固定资产清理也减少了?
计提固定资产减值准备的分录为啥这么理解 借:资产减值损失 贷:*固定资产减值准备 这个减值有真正的发生吗,为啥要记录资产减值损失
固定资产减值准备为什么是借减贷增
资产减值损失 固定资产减值准备 是什么科目,借贷方分别代表什么。哪方是增加?
固定资产清理是借加贷减,固定资产减值准备是借减贷加吗
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?
不是累计折旧是备抵吗
你好,固定资产减值准备也是 计提的分录是 借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备