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年末固定资产清理转出一辆车,收款538000元 10月录入固定资产卡片,12月转出 车款419380.53增值税54519.47购置税41938.05 车辆保险6759.75车船税350增值税405.58 服务费11504.42增值税1495.58 运输费1300免税 怎么做账务处理?这样做对吗?

年末固定资产清理转出一辆车,收款538000元
10月录入固定资产卡片,12月转出
车款419380.53增值税54519.47购置税41938.05
车辆保险6759.75车船税350增值税405.58
服务费11504.42增值税1495.58
运输费1300免税
怎么做账务处理?这样做对吗?
年末固定资产清理转出一辆车,收款538000元
10月录入固定资产卡片,12月转出
车款419380.53增值税54519.47购置税41938.05
车辆保险6759.75车船税350增值税405.58
服务费11504.42增值税1495.58
运输费1300免税
怎么做账务处理?这样做对吗?
年末固定资产清理转出一辆车,收款538000元
10月录入固定资产卡片,12月转出
车款419380.53增值税54519.47购置税41938.05
车辆保险6759.75车船税350增值税405.58
服务费11504.42增值税1495.58
运输费1300免税
怎么做账务处理?这样做对吗?
2023-02-10 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 10:52

同学你好 这个可以的哦 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

头像
快账用户9060 追问 2023-02-10 10:53

能不能把我给的数据对应做账务处理?

头像
齐红老师 解答 2023-02-10 11:00

固定资产清理第一个分录的金额是你的账面剩余价值

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你好计入固定资产 借固定资产419380.53%2B6759.75%2B11504.42 应交税费-应交增值税-进项税54519.47%2B1495.58 贷应付账款419380.53%2B6759.75%2B11504.42%2B54519.47%2B1495.58
2023-02-10
同学你好 这个可以的哦 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2023-02-10
您是出售了一辆自己企业的车子吧
2023-02-09
你好,你做了上面的当月就得处理税款的。你上面和下面这些是做到一个月里。
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你好,学员,稍等一下的
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