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老师你好就是员工帮代付的钱我们应该怎么做账

2023-02-10 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-10 11:32

同学您好,您好,借:管理费用,贷:其他应付,或银行存款

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同学您好,您好,借:管理费用,贷:其他应付,或银行存款
2023-02-10
你好,我们帮员工买衣服,我们付了钱,这个钱要扣回来的 借:其他应收款,贷:银行存款等科目
2024-05-12
你好,发票不应该开给你们单位的,需要有委托书的。
2022-06-01
您好,您收到了以后就是借银行存款贷营业外收入,正常的话不应该发给员工的,这个是给公司的。
2022-06-10
借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款
2024-12-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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