是的,需要你们待会儿给他代扣带脚的,这个代扣代缴的税款是销售方承担,你们待会不用承担的。这个食堂的费用属于福利费,按工资的14%抵扣所得税。

老师你好,我想请问一下:我们公司是承租方,上个月代开了一张房租发票,是房东去年4-12月的房租收入,房租发票上备注写了个人所得税由付款方代扣代缴,但是我们没有做税务登记所以没能代扣代缴,请问我们能做了税务登记后再扣缴吗?
老师 请问我公司收到供应商去税局代开的早餐包子发票,发票备注栏写的由付款方代扣代缴个税,我们需要帮他申报个税吗? 不是只有劳务费才需要代扣代缴吗?
老师,麻烦问一下个人作为我们公司保洁,公司每个月支付对方3800,对方去税务局代开了发票3800,发票上写让我们代扣代缴个人所得税,这个是咋算的
老师,麻烦问一下个人作为我们公司保洁,公司每个月支付对方7600,对方去税务局代开了发票7600,发票上写让我们代扣代缴个人所得税,这个是咋算的
老师,公司食堂,每月从外面菜摊购菜,摊主每月从税务局代开发票,没月收到代开的发票,发票上备注写由支付方代缴个税,我们公司要代缴个税吗,这能税务扣除吗
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我们是属于购买方,支付方 每个月拿到这样的发票,公司没有代扣个税,税务会有风险吗
你好,有风险的,税务局会要求企业缴纳。