你好; 你是22年什么月份的收入 ; 因为22年有一个免税文件的; 你是小规模还是啥
老师我去年收到21年11月至22年6月份租金,当时11月份确认了所有收入和税额,12月份都冲了做了营业外收入。今年想确认22年1-5五月份收入怎么做分录啊
老师,查账征收的建筑公司的项目20年老板垫资完工了,当时没有按权责发生制确认收入,没有开成本发票,到22年甲方才拨款开销项发票确认收入,无法取得成本发票,去邮政代开的话没有资金流,收入和成本确认时间为22年,但是实际施工业务发生时间为20年,这种情况怎么处理?
老师,根据合同22年应该有的收入,目前钱没收回来,也没有开票,没开票收入能不能在22年确认,挂应收,还是等开票了才能确认
老师 我司在22年确认收入100 成本90 ,但这个收入成本应该确认在23年,所以在23年5月汇算清缴时是成本是调增还是调减呢
22年2月升为一般纳税人,21年有笔预收账款96000没有确认收入,现在可以更正22年1月的增值税(小规模)申报表把96000加进去确认收入吗
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
我是一般纳税人,22年12月份的无票收入
你好; 那你就红冲22年无票收入在23年做 ;在按开票 在23年做一笔
老师 我22年没有做无票收入,只做预收了,所以我这个月做无票收入,正常这笔收入属于22年,不想去税务改报表,就想本月账上能不能调整,把无票收入计入以前年度损益,无票收入销项税放在这个月,那么我在填报增值税附表一的时候,就会出现纳税金额小,增值税多的问题
你好; 你22年不符合收入要求吗? 你是23年2月 才符合收入 要求吗
22年当时没有成本票进来,我就没做这笔收入,这笔成本票1月份才到
你好 ; 那你补做 ; 借预收账款贷以前年度损益调整; 应交税费-应交增值税; 然后再去开票 红冲这笔分录。 在做一遍 这样的分录即可
这样分录我理解,就是填报表时这笔收入就不能显示了,只填税金可以吗,税金会比实际纳税金额多,
你好 ; 要去红冲无票收入; 怎么会多; 不会 ; 你23年是一正一负数