(1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)
老师,年终奖12月份计提了,2022年1月又补发了一部分,这部分没有计提,可以补计提在2022年吗?用以前年度损益还是计入当月费用好呢
你好老师,调整2020年社保管理费用记在2022年合适吗?之前会计可能2020年社保其他应收款一直有5040.84的借方余额,怎么处理
请教老师,2022年残保金是算在2022费用吗,之前没有计提,怎么处理呢
老师你好,我们是一家小规模企业,不过之前的账目都是代账公司做的,但是企业也没有多少业务,不过之前的社保一直是欠费的状态,欠是社保在2022-2023年陆续缴纳,但是,之前的费用社保费也没有计提费用,请问2022年的社保费我应该怎么做?
老是您好 2021年的费用2022年报销,影响了2022年的费用,请问在做2022年汇算清缴时需要调整吗?这个费用2021年没有计提,2022年也没有计入以前年度科目核算直接进入2022年费用了,金额也挺大的。
企业划分为工业,从业人员20人,营业收入2708.95万元,是小型企业吗
老师小规模这个2274.58怎么来的
老师,如果公司没有购进A产品,就给对方单位开了A产品的发票,这属于什么行为,税务局查出来了,如何追究。
老师您好,财务就是汇总数据吗
老师要收购一家公司怎么做估值?
老师,此题放弃税收优惠,是什么意思?如果我放弃这里,有什么税收优惠呢?出售自己使用过的设备,不应该是3%减按2%吗?
老师好,我们个体户,小规模纳税人,已开发票客户说给我们用承兑汇票付款,关于承兑汇票没接触过,请问个体户能接收承兑汇票吗?是需要我们自己先开通吗?需要怎么个流程?
请老师给讲解一下这道题
老师,什么是虚假贸易,如果被税务局稽查,需要提供什么能解释清楚呢?
老师,全盘会计月底需要做些什么?
以前年的借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
我们是用小企业会计准则,应该没有以前年度损益调整科目吧
现在还没汇算清缴,可以直接修改报表数吗
你好,可以的, 没问题