同学您好 您的意思是调整以前年度是数据是吗,着差额生什么原因导致的

老师你好,在2020年12月缴纳社保和公积金忘记做一笔其他应收款了,全部放到管理费用了,应该怎么调账
我们单位有其他应付款借方余额,是之前年度付了钱一直没来发票,之前会计一直么有处理,我今年年底想要做调整,我能直接挂管理费用,明年纳税调增吗?
老师,前任会计上年结转过来 一个其他应付款社保个人部分的借方余额320 还有一个应付职工薪酬社会保险费的借方余额640 一直在账面挂着 这个要怎么处理掉
老师,你好,,其他应收款个人社保之前会计做的借方有余额5040.84.不知道哪的问题,我可以直接做平吗?怎么做
你好老师,调整2020年社保管理费用记在2022年合适吗?之前会计可能2020年社保其他应收款一直有5040.84的借方余额,怎么处理
老师临时工不足500元,可以用小额零星收据入账吗
国家电网电费怎么能合法扣除啊老师 ,怎么办呀?没有办法取得发票。 老师一笔银行流水包含这么多业务,怎么记账啊?是老板原来先垫付的然后堆好多天公户报销这种的 基本上光这种支付凭证
请问已经付款的凭证还需要老板补签字吗
老师物业公司巡更系统怎么入账,5000元是直接费用化吗
老师 出口服务免增值税的主要是指哪些服务呢
老师你好,每个月以公司的名义给韩红基金会捐款一千元,这个一千元能在税前扣除吗
资产负债表的未分配利润高,可以通过多申报工资和奖金的方式减少吗?
老师请问我了,房屋折旧没计残值,有税务风险吗?
老师,我们公司想从对公账户弄出点钱来,我可以这样操作吗,公积金我按8000的12%给员工上,一个月960,实际公司给员工的公积金福利是8000的8%,一个月640,每个月我让员工给公司转回来320,这样做有问题吗,合法吗
老师,业务招待费按照实际发生的60%和销售收入的千分之五孰低来交,该如何进行税务筹划才能充分利用这个政策?
应该计提后没扣,就有余额了
其他应收款有余额是您实际发工资的时候没有扣到是吗?
应该是吧,我也是初次做报税,不是特别会,反正借方有余额,我怎么做比较好
那您这应该是收不到的话,就转营业外支出,借营业外支出贷其他应收款
不可以管理费用哈
是的,管理费用不太合适,这是应收没有收回来的