同学您好 您的意思是调整以前年度是数据是吗,着差额生什么原因导致的
老师你好,在2020年12月缴纳社保和公积金忘记做一笔其他应收款了,全部放到管理费用了,应该怎么调账
我们单位有其他应付款借方余额,是之前年度付了钱一直没来发票,之前会计一直么有处理,我今年年底想要做调整,我能直接挂管理费用,明年纳税调增吗?
老师,前任会计上年结转过来 一个其他应付款社保个人部分的借方余额320 还有一个应付职工薪酬社会保险费的借方余额640 一直在账面挂着 这个要怎么处理掉
老师,你好,,其他应收款个人社保之前会计做的借方有余额5040.84.不知道哪的问题,我可以直接做平吗?怎么做
你好老师,调整2020年社保管理费用记在2022年合适吗?之前会计可能2020年社保其他应收款一直有5040.84的借方余额,怎么处理
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
一般纳税人出口货物,需要缴纳增值税吗?麻烦郭老师解答下
老师,报销采购商品需要哪些附件
你好,老师,我们是一个建筑公司,承包了一个工程,但是分了7期核算,我想问一下建筑公司分项目的科目设置你们有吗!一般纳税人
公积金最低基数上涨,已在官网提交补缴名单,但是托收日过去了,下月托收日扣款,会有滞纳金吗
应该计提后没扣,就有余额了
其他应收款有余额是您实际发工资的时候没有扣到是吗?
应该是吧,我也是初次做报税,不是特别会,反正借方有余额,我怎么做比较好
那您这应该是收不到的话,就转营业外支出,借营业外支出贷其他应收款
不可以管理费用哈
是的,管理费用不太合适,这是应收没有收回来的