你好 你这个是同时卖机器和提供服务,那么是属于兼营的
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
兼营及混合销售)甲公司为增值税一般纳税人,主要从事电器销售业务,同时还为购买电器的客户提供安装服务。今年8月,甲公司向乙公司销售一批电器并提供安装服务,取得不含税电器产品收入5万元,含税安装服务费用1000元,货款已收到,计算销项税金额。
C.出售一台其生产的设备并提供安装服务。甲公司提供的安装服务很复杂,该安装服务可能对其销售的设备进行定制化的重大修改,除甲公司外,市场上还有其他供应商也能提供此项安装服务。则该项合同包含两项履约义务,即销售设备和提供安装服务。 这个为什么不对,虽然安装复杂,但是市场还有其他用户也可以提供啊,为什么不是两项履约义务,而是一项
销售自产机器设备同时提供安装服务,取得机器设备不含增值税销售额1000000元,不含增 安装费309000元。甲公司提供的安装服务选择简易计税方法计税。 已知:增值税税率为13%;增值税征收率为3%;取得的扣税凭证均符合规定,并于当月抵扣。 (3)下列关于甲公司当月销售自产机器设备同时提供安装服务的增值税处理中,正确的是()。 A 销售机器设备同时提供安装服务增值税销项税额为[1000000+309000÷(1+3%)]×13%=169000(元 B .销售机器设备増值税销项税额为:1000000×13%=130000(元) C 提供安装服务应缴纳增值税税额为:309000×3%=9270(元) D .销售机器设备同时提供安装服务应缴纳增值税税额为: :(1000000+309000)×13%=39270(元)
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
兼营:不是同一销售行为同时发生的,收到的款项来自不同的两个购买者。这句话对吗老师?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的