你好,可以的, 没问题

请教一下各位,出纳的日记账,如果一页不够过次页,在最后一行直接写过次页,然后余额写上,(还需要计算出这页的借贷发生额吗?后面一页就写承前页写个余额吗
老师 请问记账凭证一张写不下,有两张 需要在第一张最后一行写转次页以及在第二张第一行写承前页吗?
老师,记账凭证一页写不完,需要在第一页的下面写上转次页,把合计数给算出来,然后第二页的第一行写上接上页,把借方金额和贷方金额给写出来吗
老师我想问一下记账凭证如果一页写不完写两页的话,第一页可以只写借方金额吗,需要写合计金额吗
老师好,库存现金日记账我需要两点: 1、第一页写满了,如果一个月业务没有写完,这一页末尾怎么结尾?下一页承前页,后面不用写本月合计,本年累计吧,因为当月业务没写完 2、如果这一页末尾正好当月业务写完了,写完本年累计了,那么下一页承前页,后面,还写本月合计,本年累计吗,再写下一个月业务,谢谢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)