你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 但是不需要结转存货的

老师你好,我们是一家汽车销售和维修车辆公司,有一部分配件上月已经从库房领出去了,但是本月未结算未收款,关于这提前领用的材料应该怎么处理? 借方:主营业务成本—未结算材料成本 贷方:库存商品 这样做对吗?
老师你好 ,本月没有库存商品入库 有领原材料维修以前卖出去的产品,分录应该怎么做
老师,购入的原材料转卖出去要怎么做分录?转卖的原材料要由库存商品结转至当期主营业务成本吗?
老师,从生产领用原材料到库存商品入库 然后结转成本的会计分录分别怎么做
老师你好,我们公司当月没有产成品入库,但有原材料的出库和产成品入库出库,这个我应该怎么做账?生产成本应该怎么做?谢谢
我司25年小规模纳税人时,有海关缴款书,现在升级一般纳税人,这个海关缴款书还可以抵扣吗
工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,查账征收,个体户,一个法人名下有10家门店,我这种应该怎么报税?
外贸电商企业内账业务处理(多个公司一套内账),国内公司1个,香港公司1个,其他主体公司多个注册平台店铺,国内公司采购,BTB方式销售给香港公司,香港公司再在亚马逊,沃尔玛等平台进行销售,账务上面采购入库,销售出库如何处理才能实现闭环,如何取数才能更准确,库存数量才能与实际相符,在采购与销售环节是否需要体现税金出来。出口退税的税金是做冲减增值税还是冲减成本或者做营业外收入处理更为妥当?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好:2025年11月工厂隔断装修完成,12月入帐,12月摊销。比如隔断装修入帐1000元,12月摊销100元,2025年年度的财报中资产负债表长期待摊费用是900元,那2025年汇算清缴中长期待摊费用原值是900还是1000元呢,在本年摊销里是不是要加上100元
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
有效税率用的是哪个税率
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师 那领用的原材料怎么做分录
成本怎么处理
领用? 你没入库领用什么?
维修了以前发出去回来维修的产品 用在了售后上
是的,维修了以前发出去回来维修的产品 用在了售后上
对 那在当月没有产品入库的情况下 原材料领用怎么做分录 成本怎么结转
你没有入库,怎么出库呢?
就是我们买的产品是车 然后车的一个零件需要回来维修 然后领了料维修了 怎么结成本在当月没有产品入库的情况下 老师
不是,你前面说的是没有入库,你现在又要出库,那么你的库存是为负数阿 就像你说你仓库里面车辆是-5辆,肯定是不对的阿
是我们很早以前卖出去的车 然后客户拆了一个电机寄回来我们给维修了 从库里零了一点零件维修 这个账务怎么处理
是阿,这个是历史遗留问题阿
所以老师这个分录应该怎么做
借:银行存款 贷:其他业务收入 但是不需要结转存货的