你好 是的 销售没开发票记无票收入 采购时没有票也是入库记成本,就是不能税前扣除
老师好,有个小问题需要咨询一下,我们公司与其他另外两家企业合作签了合同,运输方式是汽车运输,然后合同签订是一票制,货物直接从上游发货到我们公司下一家,然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票,然后上游给了我发货单,下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了,现在问题就是物流这块问题,没有体现出我们公司,就凭合同一票制,上下游货物签收单可以吗?四流合一是不是差一个物流?汽车配送那个公司又不会给我们提供发票,这中间需要怎么做才合理合规?
老师,我们公司卖废钢废铁给下游,不开发票,然后上游我们收货都是跟废品收购站不能给我们开票的,这样就是上下游都没有发票,那我们这个款的怎么走呢,如果走公司账是不是就得交税,一个月流水预计能有100多万
老师,请教个问题哈。我们采购的圆钢,上游已经给我们开具专票、结算单双方已签字盖章;下游已收到货,我们也给下游开具了专票,但是双方签字盖章的结算单,对方还没给我们。如果没有双方确认的结算单,我们就不能确认收入是吧?这样我们就得作废已开发票、上游也得作废给我们开具的专票(因为我们这个月不能抵扣,所以不能入账)
老师,我们是个体户,小规模纳税人,核定征收,前几年,上游给我们销售原材料时经常不给我们开发票,但去年却给我们开了2000万的发票,我们没有入账。然后我们的销售对象大多都是自然人,也就没开发票给客户,也没申报增值税。最近税务局从上游开给我们的2000万发票发现了问题,要我们先自查,要补交税款。我们应该怎样处理呢?
老师好,我们老板跟别人合伙做个公司,就做了几个月,都没开过票,原意是做一个劳务中介,上游客户给我们结算人力费,我们结算给下游的人,赚个中间差价,结果上游不给我们结算了,我们该给下游结算的钱都结算了,这样等于我们是纯赔本的,就没有收益,这样涉及开票吗
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
不能税前扣除,那我们的利润就会很高了,这样做就亏损了,那我们不走公司账走私账流水太大是不是还容易被银行监控
你好 私下入账不记外账有风险的
那老师成本这块还有什么好的建议解决吗
你好 没有发票,正常账上记成本,年报时纳税调整 交所得税
老师,我们一个月可能卖100万,中间的利润可能只有1万,扣除费用,没有成本票子,这样算下来纳税调整所得税交完我们都是亏损的了
是的,因为你没有成本票,会多交税。不合算。
那就是没有办法做下去了,也没有别的途径可以合理解决了吗
。最好的途径就是采购时取得发票。