你好 可以的,但是你这样工作量就比较大,而且要进行更正申报的
老师现在21年的年报还没做,但12月季报期早过了,现在有21年2月到12月的发票22年1月底才收到,我现在反结账把这些费用发票做到12月,年报按现在的报表报,12月季报数据和年报数据不一样,这样处理可以吗老师
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了
我是云南省曲靖市宣威市灵活就业养老保险今年网上申报的时月份申报错了,本来是22年1月到22年12月,我申报成了12月一12月可以在网上修改吗?因为我们这疫情严重不能到社保局去?
22年没结账,如果直接修改了8月的账,后面每个月是不是都要重新结转损益呢,会涉及到第三季度的报表修改和所得税申报表修改吗?还是直接在5.31所得税汇算清缴直接改数据就可以呢
22年12月取得一张成本票忘记入账,当月已经结转损益了,也报税出报表了。那可以直接在12月改正重新将发票入账吗?然后再重新出报表?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
需要更正哪月的报表呢?
我只是把错误的账调在12月份,
这个建议你在1月份调整的,要不然就要反结账回去了