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22.12月计提了一笔费用,23.1月发票是专票,是不是需要用到以前年度损益调整调整税金差额?怎么写会计分录呢

2023-02-11 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-11 09:52

对的,是的 借其他应付款或者是应付账款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 应交税费,应交增值税进项, 贷其他应付款

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快账用户5688 追问 2023-02-11 10:07

发票不含税金额是15448.77,税金是2088.33会计分录是不是 借其他应付17457.1 贷以前年度17457.1 借以前年度15448.77 应交税费进项2088.33 贷其他应付17457.1 结转时借以前年度2088.33 贷未分配利润2088.33 这样写分录对吗

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齐红老师 解答 2023-02-11 10:08

是的,是的,是这么做的。

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快账用户5688 追问 2023-02-11 10:33

那老师我结转不可抵扣进项税的时候是直接结转到本年费用里吗

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齐红老师 解答 2023-02-11 10:36

小企业可以准则作的,可以的。

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对的,是的 借其他应付款或者是应付账款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 应交税费,应交增值税进项, 贷其他应付款
2023-02-11
您好,其实很简单,凡是涉及到损益类科目的,用以前年度损益调整调账就可以了,然后在以前年度损益调整后接一个二级,原来是哪个科目,现在就写哪个科目,比如调以前年度营业外支出的,现在用以前年度损益调整-营业外支出科目代替。
2021-08-26
您好 以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润科目就好了
2023-02-06
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
2024-01-07
您好,借应交税费——应交增值税(进项税额)120贷以前年度损益调整120 借以前年度损益调整120利润分配——未分配利润120
2020-08-08
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