先红冲,再重新开具
你好我想问一下 我1月份开的普通发票需要作废 现在已经3月份了 跨月不能作废 我能自己在开票系统里面销项吗
老师你好,我有个问题想问一下,我六月份开的一张专票,我现在想作废掉,之前这张票已经入账了,我现在应该怎么做呢?
老师,你好!我4月份开的发票,是普票。纸质发票由于操作失误打印废了,但是税控系统里的发票是正确的,现在已经是5月份,跨月了,应该怎么处理?
老师,我想问下,我8月费开了一张电子普票,现在客户要求退费,那我8月份已经开的票我要负数开具,我怎么知道家长是否用没用我之前开了的发票呢?
老师你好,全电发票我1月份的时候开了三个点,现在我想把它给作废掉,那该怎么弄?是直接开红字信息表,再开一个正确,对吗
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
个税手续费返还增税,申报增时填在什么位置?
老师你好,明细账可以推出科目余额表吗
老师小规模公司要升为一般纳税人公司,之前合同开的3个点的发票合同金额未开完,申为一般纳税人后还能开3个点票吗?
砍伐树木的人工费,货物名称怎么开
我们从甲公司采购货物A卖给乙公司, 给丙公司签订合同关于货物A的技术服务,丙给我们公司开具研发和技术服务*技术服务费发票,这个发票入什么科目?主营业务成本还是销售费用
老师你好,不管是单页和跨页的好都是开一个负数再开一个正数吗?
是,都是开一个负数再开一个正数
开一个负数呢,就属于作废,一个正数呢,就是正确的发票,是这样意思吗?
是的,就是这个意思
开一个负数 ,就属于作废,一个正数 ,就是正确的发票