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各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
收入方面,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员,应当在“现金”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务收入、贝壳新房付款,然后再在“银行存款”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务收入、贝壳新房付款。 支出方面,又返钱给中介公司,应当在“现金”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务支出、中介公司付款,然后再在“银行付款”这一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务支出、中介公司付款。 老师,请问如何做分录,谢谢
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
老师,零售收入是个人微信收款,这样做分录入账可以吗?: 一、个人微信收款后转入公户银行 1. 收到零售收入时(微信收款) - 借:其他货币资金-微信账户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2. 从微信账户转入公户银行时 - 借:银行存款 贷:其他货币资金-微信账户 二、个人微信收款但未转入银行的入账方式 - 借:其他货币资金-微信账户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 第二个问题:公司交押金到上游公司,押金转货款分录:一、支付押金 - 借:其他应收款-上游公司(押金) 贷:银行存款/库存现金 二、押金转为货款时的分录 - 借:应付账款-上游公司(货款) 贷:其他应收款-上游公司(押金) 如果个人微信支付货款: 借,库存商品 应交增值税-进项税 贷:其他货币资金-个人微信 麻烦老师帮我看看对不对,谢谢老师
电商行业买的运费险计入哪里?
对开发票查到,对财务人员处罚严重吗?
我们公司的销售,科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做
公司进行股权转让,未分配利润是正数,股东是自然人,这种需要交什么税。
老师,一般纳税人收到哪些发票可以抵扣增值税销项税额
我们公司的销售,科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做?
老师,印花税营业账簿1.325元没有申报,滞纳金多少
办公室立式空调折旧年限,是多少年?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
生产企业的销售费用是放到销售费用吧。不能放生产成本里面吧
您好!不好意思,为了更好回答问题,您是做哪个公司的账啊,整个过程是不是 业务员找到租客付租金给贝壳,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员。(是哪个公司?)支出方面,又返钱给中介公司,
您好!能说一下大概的业务流程吗?
是贝壳下面的中介,就是网上查到了,想学习一下
您好!能辛苦大概说一下从租客那收到钱的流转么,我们一起学习一下
比如收到100万贝壳打款,但是要扣除20个点,分发给业务员,后面贝壳把10个点返给我们。不知道如何做分录
您好!信息已收到,分录写好发给您哦
您好!还是有点乱,不理解清楚怕给您带来误导。咱是中介公司,贝壳收到租客100万,业务员的20点是谁支付的啊,贝壳10个点给咱中介公司。那就是这10点点怎么做账吗?
是的,20个点是中介公司费用,其实最终扣了十个点
您好!不好意思,下午外出了,不能及时回复您,请见谅。能用100元举例子,收到了多少钱给谁多少钱么。我不知道自己理解是不是错了。中介公司就是10点钱。借 银行存款 贷 收入
能写出全部分录吗?就是扣点前,扣点后的,比如一万扣20个点分发业务员,再返10个点给我们公司
您好!咱们中介公司只有这个账因为只有这个钱,业务员钱贝壳给,贝壳做账嘛
我们不管贝壳,只管中介如何做账
不晓得如何写完整分录
您好!中介公司就只收到10,我理解没错么
是的是的是的
您好!那咱们中介就是 借 银行 ,贷 收入
前面的分录不写吗?十个点是很久才返回,银行存款不然不及时入账
您好!不好意思。咱们只收这10个点的钱,其他钱跟咱们中介公司无关,无关的信息是不是不用入账啊
不是,扣点20后先到账公司,再分发给业务员私户,这笔不会做分录
您好!10个很久才返回,那先计一笔 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱时:借:银行存款 贷:应收账款,您觉得对么
那发给业务员如何做分录
您好!业务员的20%也是我们中介公司发啊。借:销售费用 贷:银行存款 ,业务员是拉客户的,记销售费用可以吧