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收入方面,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员,应当在“现金”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务收入、贝壳新房付款,然后再在“银行存款”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务收入、贝壳新房付款。 支出方面,又返钱给中介公司,应当在“现金”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务支出、中介公司付款,然后再在“银行付款”这一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务支出、中介公司付款。 老师,请问如何做分录,谢谢

2023-02-11 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 22:28

您好!正在为您解答,请稍后~

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齐红老师 解答 2023-02-11 22:34

您好!不好意思,为了更好回答问题,您是做哪个公司的账啊,整个过程是不是 业务员找到租客付租金给贝壳,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员。(是哪个公司?)支出方面,又返钱给中介公司,

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齐红老师 解答 2023-02-11 22:39

您好!能说一下大概的业务流程吗?

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快账用户8579 追问 2023-02-11 22:40

是贝壳下面的中介,就是网上查到了,想学习一下

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齐红老师 解答 2023-02-11 22:41

您好!能辛苦大概说一下从租客那收到钱的流转么,我们一起学习一下

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快账用户8579 追问 2023-02-12 08:49

比如收到100万贝壳打款,但是要扣除20个点,分发给业务员,后面贝壳把10个点返给我们。不知道如何做分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 08:50

您好!信息已收到,分录写好发给您哦

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齐红老师 解答 2023-02-12 09:06

您好!还是有点乱,不理解清楚怕给您带来误导。咱是中介公司,贝壳收到租客100万,业务员的20点是谁支付的啊,贝壳10个点给咱中介公司。那就是这10点点怎么做账吗?

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快账用户8579 追问 2023-02-12 14:08

是的,20个点是中介公司费用,其实最终扣了十个点

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齐红老师 解答 2023-02-12 15:02

您好!不好意思,下午外出了,不能及时回复您,请见谅。能用100元举例子,收到了多少钱给谁多少钱么。我不知道自己理解是不是错了。中介公司就是10点钱。借 银行存款 贷 收入

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快账用户8579 追问 2023-02-12 16:38

能写出全部分录吗?就是扣点前,扣点后的,比如一万扣20个点分发业务员,再返10个点给我们公司

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齐红老师 解答 2023-02-12 16:52

您好!咱们中介公司只有这个账因为只有这个钱,业务员钱贝壳给,贝壳做账嘛

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快账用户8579 追问 2023-02-12 16:56

我们不管贝壳,只管中介如何做账

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快账用户8579 追问 2023-02-12 16:56

不晓得如何写完整分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 17:41

您好!中介公司就只收到10,我理解没错么

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快账用户8579 追问 2023-02-12 17:54

是的是的是的

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齐红老师 解答 2023-02-12 18:41

您好!那咱们中介就是 借 银行 ,贷 收入

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快账用户8579 追问 2023-02-12 21:24

前面的分录不写吗?十个点是很久才返回,银行存款不然不及时入账

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齐红老师 解答 2023-02-12 21:26

您好!不好意思。咱们只收这10个点的钱,其他钱跟咱们中介公司无关,无关的信息是不是不用入账啊

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快账用户8579 追问 2023-02-12 21:31

不是,扣点20后先到账公司,再分发给业务员私户,这笔不会做分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 21:32

您好!10个很久才返回,那先计一笔 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱时:借:银行存款 贷:应收账款,您觉得对么

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快账用户8579 追问 2023-02-12 21:38

那发给业务员如何做分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 21:40

您好!业务员的20%也是我们中介公司发啊。借:销售费用     贷:银行存款   ,业务员是拉客户的,记销售费用可以吧

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同学您好, (1)借:业务活动费用   56000            贷:财政拨款收入   56000 借:事业支出   56000    贷:财政拨款预算收入   56000 (2)借:零余额账户用款额度   25000             贷:财政拨款收入   25000 借:资金结存—零余额账户用款额度    25000    贷:财政拨款预算收入   25000 (3)借:应收账款   32000             贷:上级补助收入   32000 (4)借:银行存款   32000            贷:应收账款   32000 借:资金结存—货币资金   32000    贷:上级补助预算收入   32000 (5)借:库存现金   200             贷:待处理财产损益   200 报批后, 借:待处理财产损益   200    贷:其他收入   200 借:资金结存—货币资金   200    贷:其他预算收入   200 (6)借:银行存款   60000            贷:捐赠收入   60000 借:资金结存—货币资金   60000    贷:其他预算收入   60000
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您好!可以记入营业外支出
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借库存商品 贷生产成本,借生产成本,贷原材料 暂估入库,
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同学您好, (1)借:业务活动费用   56000            贷:财政拨款收入   56000 借:事业支出   56000    贷:财政拨款预算收入   56000 (2)借:零余额账户用款额度   25000             贷:财政拨款收入   25000 借:资金结存—零余额账户用款额度    25000    贷:财政拨款预算收入   25000 (3)借:应收账款   32000             贷:上级补助收入   32000 (4)借:银行存款   32000            贷:应收账款   32000 借:资金结存—货币资金   32000    贷:上级补助预算收入   32000 (5)借:库存现金   200             贷:待处理财产损益   200 报批后, 借:待处理财产损益   200    贷:其他收入   200 借:资金结存—货币资金   200    贷:其他预算收入   200 (6)借:银行存款   60000            贷:捐赠收入   60000 借:资金结存—货币资金   60000    贷:其他预算收入   60000
2021-06-20
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