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各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
(1)通过财政直接支付方式支付--笔政府性基金预算款项36800元,具体内容为支付购买教学设施的款项,适用的政府支出功能分类科目为“教育支出一一地方教育附加安排的支出--中等职业学校教育设施"。购买的教学设施已验收并投入使用,作为固定资产管理。(2)收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,收到由公共财政预算资金安排的财政授权支付额度25000元,具体为日常公用经费使用额度,适用的政府支出功能分类科目为“教育支出-一职业教育---职业高中教育"。(3)年终结账,“财政拨款预算收入”总账科目的贷方余额为75000元,有关明细科目的贷方余额为:“基本支出一一人员经费"35000元;“基本支出一-日常公用经费”25000元;“项目支出一-教学设备采购”15000元。要求:根据以上经济业务,为该单位编制有关预算会计分录。(10分)
020年,某事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货,现接到代理银行转来的授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。要求:编制预算会计分录(只写预算会计分录,谢谢老师)
写出政府事业单位的相关会计分录:预算会计分录,财务会计分录(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产,调出过程中,该事业单位发生相关费用130元,款项通过财政授权支付方式支付。
老师,你好!行政事业单位从公用经费或项目经费垫付了公益性岗位人员的社保,(因为现在是一体化系统,是财政直接支付的,没有零余额账户也不是银行存款),后就业局把社保补贴转入银行存款,又用银行存款支出了公用经费或项目支出。问:垫付,收到垫付款和支出经费财务会计和预算会计怎么做分录?谢谢!
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
您好!不好意思,为了更好回答问题,您是做哪个公司的账啊,整个过程是不是 业务员找到租客付租金给贝壳,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员。(是哪个公司?)支出方面,又返钱给中介公司,
您好!能说一下大概的业务流程吗?
是贝壳下面的中介,就是网上查到了,想学习一下
您好!能辛苦大概说一下从租客那收到钱的流转么,我们一起学习一下
比如收到100万贝壳打款,但是要扣除20个点,分发给业务员,后面贝壳把10个点返给我们。不知道如何做分录
您好!信息已收到,分录写好发给您哦
您好!还是有点乱,不理解清楚怕给您带来误导。咱是中介公司,贝壳收到租客100万,业务员的20点是谁支付的啊,贝壳10个点给咱中介公司。那就是这10点点怎么做账吗?
是的,20个点是中介公司费用,其实最终扣了十个点
您好!不好意思,下午外出了,不能及时回复您,请见谅。能用100元举例子,收到了多少钱给谁多少钱么。我不知道自己理解是不是错了。中介公司就是10点钱。借 银行存款 贷 收入
能写出全部分录吗?就是扣点前,扣点后的,比如一万扣20个点分发业务员,再返10个点给我们公司
您好!咱们中介公司只有这个账因为只有这个钱,业务员钱贝壳给,贝壳做账嘛
我们不管贝壳,只管中介如何做账
不晓得如何写完整分录
您好!中介公司就只收到10,我理解没错么
是的是的是的
您好!那咱们中介就是 借 银行 ,贷 收入
前面的分录不写吗?十个点是很久才返回,银行存款不然不及时入账
您好!不好意思。咱们只收这10个点的钱,其他钱跟咱们中介公司无关,无关的信息是不是不用入账啊
不是,扣点20后先到账公司,再分发给业务员私户,这笔不会做分录
您好!10个很久才返回,那先计一笔 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱时:借:银行存款 贷:应收账款,您觉得对么
那发给业务员如何做分录
您好!业务员的20%也是我们中介公司发啊。借:销售费用 贷:银行存款 ,业务员是拉客户的,记销售费用可以吧