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收入方面,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员,应当在“现金”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务收入、贝壳新房付款,然后再在“银行存款”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务收入、贝壳新房付款。 支出方面,又返钱给中介公司,应当在“现金”一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务支出、中介公司付款,然后再在“银行付款”这一栏录入,录入金额为该款项具体金额,分录明细为财务支出、中介公司付款。 老师,请问如何做分录,谢谢

2023-02-11 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 22:28

您好!正在为您解答,请稍后~

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齐红老师 解答 2023-02-11 22:34

您好!不好意思,为了更好回答问题,您是做哪个公司的账啊,整个过程是不是 业务员找到租客付租金给贝壳,首先是贝壳新房扣点后给钱给业务员。(是哪个公司?)支出方面,又返钱给中介公司,

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齐红老师 解答 2023-02-11 22:39

您好!能说一下大概的业务流程吗?

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快账用户8579 追问 2023-02-11 22:40

是贝壳下面的中介,就是网上查到了,想学习一下

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齐红老师 解答 2023-02-11 22:41

您好!能辛苦大概说一下从租客那收到钱的流转么,我们一起学习一下

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快账用户8579 追问 2023-02-12 08:49

比如收到100万贝壳打款,但是要扣除20个点,分发给业务员,后面贝壳把10个点返给我们。不知道如何做分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 08:50

您好!信息已收到,分录写好发给您哦

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齐红老师 解答 2023-02-12 09:06

您好!还是有点乱,不理解清楚怕给您带来误导。咱是中介公司,贝壳收到租客100万,业务员的20点是谁支付的啊,贝壳10个点给咱中介公司。那就是这10点点怎么做账吗?

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快账用户8579 追问 2023-02-12 14:08

是的,20个点是中介公司费用,其实最终扣了十个点

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齐红老师 解答 2023-02-12 15:02

您好!不好意思,下午外出了,不能及时回复您,请见谅。能用100元举例子,收到了多少钱给谁多少钱么。我不知道自己理解是不是错了。中介公司就是10点钱。借 银行存款 贷 收入

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快账用户8579 追问 2023-02-12 16:38

能写出全部分录吗?就是扣点前,扣点后的,比如一万扣20个点分发业务员,再返10个点给我们公司

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齐红老师 解答 2023-02-12 16:52

您好!咱们中介公司只有这个账因为只有这个钱,业务员钱贝壳给,贝壳做账嘛

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快账用户8579 追问 2023-02-12 16:56

我们不管贝壳,只管中介如何做账

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快账用户8579 追问 2023-02-12 16:56

不晓得如何写完整分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 17:41

您好!中介公司就只收到10,我理解没错么

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快账用户8579 追问 2023-02-12 17:54

是的是的是的

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齐红老师 解答 2023-02-12 18:41

您好!那咱们中介就是 借 银行 ,贷 收入

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快账用户8579 追问 2023-02-12 21:24

前面的分录不写吗?十个点是很久才返回,银行存款不然不及时入账

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齐红老师 解答 2023-02-12 21:26

您好!不好意思。咱们只收这10个点的钱,其他钱跟咱们中介公司无关,无关的信息是不是不用入账啊

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快账用户8579 追问 2023-02-12 21:31

不是,扣点20后先到账公司,再分发给业务员私户,这笔不会做分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 21:32

您好!10个很久才返回,那先计一笔 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱时:借:银行存款 贷:应收账款,您觉得对么

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快账用户8579 追问 2023-02-12 21:38

那发给业务员如何做分录

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齐红老师 解答 2023-02-12 21:40

您好!业务员的20%也是我们中介公司发啊。借:销售费用     贷:银行存款   ,业务员是拉客户的,记销售费用可以吧

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2023-02-11
同学您好, (1)借:业务活动费用   56000            贷:财政拨款收入   56000 借:事业支出   56000    贷:财政拨款预算收入   56000 (2)借:零余额账户用款额度   25000             贷:财政拨款收入   25000 借:资金结存—零余额账户用款额度    25000    贷:财政拨款预算收入   25000 (3)借:应收账款   32000             贷:上级补助收入   32000 (4)借:银行存款   32000            贷:应收账款   32000 借:资金结存—货币资金   32000    贷:上级补助预算收入   32000 (5)借:库存现金   200             贷:待处理财产损益   200 报批后, 借:待处理财产损益   200    贷:其他收入   200 借:资金结存—货币资金   200    贷:其他预算收入   200 (6)借:银行存款   60000            贷:捐赠收入   60000 借:资金结存—货币资金   60000    贷:其他预算收入   60000
2021-06-20
您好!可以记入营业外支出
2021-04-08
借库存商品 贷生产成本,借生产成本,贷原材料 暂估入库,
2021-01-11
借,业务活动费用 56000 贷,财政拨款收入 56000 借,行政支出 56000 贷,财政拨款预算收入 56000 借,零余额账户用款额度 25000 贷,财政拨款收入 25000 借,资金结存 25000 贷,财政拨款预算收入 25000 借,财政应返还额度 32000 贷,财政拨款收入 32000 借,银行存款 32000 贷,财政拨款收入 32000 借,库存现金 200 贷,待处理财产损溢 200 借,银行存款 60000 贷,捐赠收入 60000
2021-06-18
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