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票据没收到,当月做账了,暂估成本,那下个月到票了,怎么做账,冲销暂估

2023-02-12 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-12 09:15

学员朋友您好,借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存商品,贷:应付账 —暂估借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款

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快账用户2249 追问 2023-02-12 09:23

怎么前面2个分录是一样的

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齐红老师 解答 2023-02-12 09:23

借:库存商品,贷:应付账款暂估。次月冲回借:应付账款暂估贷:库存商品。收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税进项税额, 贷:应付账款。暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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学员朋友您好,借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存商品,贷:应付账 —暂估借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款
2023-02-12
是的,就是那样处理的
2023-04-20
同学,你好 如果有收入,就需要结转成本
2023-03-29
直接做相反的分录就可以
2024-08-06
你好;     发票到了 红冲暂估成本分录。  然后再去按发票做账即可   
2023-02-22
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