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老师,我没完整的过账结账走一遍,才弄了做凭证,用友 畅捷通 T+

2023-02-12 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-12 09:38

您先做凭证,再审核 过账,结转损益,再审核,在过账。

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齐红老师 解答 2023-02-12 09:39

最后检查科目余额表,是否结平了,最后结账

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您先做凭证,再审核 过账,结转损益,再审核,在过账。
2023-02-12
你好,你将之前的没有结账的,结账处理,然后再正常做账处理。
2021-02-27
同学你好,做凭证时。肯定可以 一次性连续做好几个月的。也就是你说的。不结账时 就把91011的月的凭证进行录入。 这就好比。到了10月发现 8月做错了。那么。会在10月时 反结账到8月去做修改 ,这个反结账修改的过程。实际就是 同时可以做8月 10月的分录
2025-11-16
凭证查询里面,直接删除就可以了
2019-08-07
首先,你是反结账,把重复的凭证删除,然后再重新结账。
2019-08-07
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