同学你好,借:库存商品10,贷:委托加工5,应付账款-加工费5。

请问下老师,委托外加工的分录怎么做,外加工来领原材料借:委托加工物资 贷:原材料 加工后回来入库车间再继续生产。是不是借:半成品 贷:委托加工物资 支付外加工费用再做一笔借:委托加工物资 贷:现金或者银行存款
公司发出材料加工系列操作是这个样子吗? 发出材料借:委托加工物 贷:原材料 收到加工商品借:库存商品 贷:委托加工物资 支付加工费借:委托加工物资(支付加工费)贷:银行存款 结转时是借:本年利润 贷:委托加工物资(支付加工费)对吗?
老师,原材料外出委托加工,付了加工费,但客户未开进加工发票,分录处理:1、发出 借委托加工物资 贷:原材料 2、付加工费但未收到票(暂估) 借:委托加工物资 -加工费 贷:银行存款 3、收回物资 借:原材料 贷:委托加工物资 ,分录是这样吗?
委托加工问题,借原材料5。 贷银行5。 借委托加工5。 贷原材料。5。 借库存商品10。 贷委托加工5。 最后这个分录差额怎么平
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
不是,原材料是一个供应商,委托加工是另一个供应商
同学你好,是的,没错,后面的应付账款-加工费,挂另一个供应商的名称就行了。
要是全部拉进加工厂,但是最后分不清用了哪些材料,那这个委托加工如何账务处理
同学你好,这个要问清楚经办人员,再进行账务处理,否则,可以把原材料、加工费分别核算。原材料可以记入库存商品,加工费可以记入制造费用等科目。
他是买来的原材料,直接拉入工厂,工厂给加工成另外的产品,再回到库房
这种情况如何处理
同学你好,这种情况下,做生产过程,材料记入原材料科目,领用后记入生产成本,再归集费用到制造费用科目,再用合理的方法分配费用,产品完工,结转到库存商品科目进行销售即可。
要生产几个东西出来,但是都不知道用哪些东西去生产,加工厂也只提供加工费 ,这个有没有简便的方法
同学你好,简便方法就是让生产技术人员,提供一个生产加工流程,根据这个流程的配比来计算成本。
别人的加工厂,零件那么散,别人给你分不出来怎么办
同学你好,大概会分出来的。其他也没有什么好办法了。