您好,是需要计算过程吗

东方公司2021年9月发生以下经济业务:1、9月1日,向科达公司购入不需安装的设备一台,价款150000元,增值税税额为19500元,运杂费3000元,包装费300元,全部款项用银行存款支付,设备已交车间使用。2、9月10日,采购员张三赴外地采购材料,预支差旅费2000元,当即开出现金支票付讫。向大湖工厂购进材料清单如下,货款用银行存款支付。材料名称|数量(千单价金额增值税额克)(元)(元)(元)甲材料15004500585乙材料10002000260合计250065008454、用银行存款支付上述材料的运输费、装卸费500元。5、向南湖公司购入丙材料1000千克,每千克5元,共计5000元,增值税额为650元,款项尚未支付。6、以银行存款支付前欠南湖公司丙材料款。7、从江南工厂购入丁材料1000千克,每千克5元,共计货款5000元,增值税额650元,发生运杂费200元,所有款项用银行存款支付。8、本期购进的甲、乙、丙、丁材料均已运到并验收入库。
购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未付,材料尚未验收入库。用银行存款2722元支付上述甲材料外地运杂费。购入乙材料7200千克,单价10元,增值税税率13%,价税款均通过银行付清,材料尚未验收入库。购进丙材料2800千克,含税单价9元;丁材料10000千克,含税单价6元。税率13%,款项均已通过银行付清,材料尚未运达企业。供应单位代垫乙、丙、丁材料外地运杂费共3300元,共同性运杂费按采购重量分配。用银行存款100000元预付订购材料款。以前月份已预付款100000元的A材料本月到货并验收入库,价税款合计113000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库,结转其成本。
1.资料】华星工为增值税一般纳税人,202×年9月发生下列材料采购业务: (1)从长虹工厂购入甲材料300千年200元,适用的增值税税率为13%;运费200元,适用的增值税税率为9%,全部款项尚未支付,材料已验收入库。 (2)以银行存款预付中原工厂购买乙材料款30000元。 (3)从喜丰工厂购入甲、乙两种材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值税税率为13%。购入材料时发生运费1500元(不含税),增值税税率为9%(材料运费按两种材料重量比例分配)。款项已全部支付,材料尚未送达。 (4)上述从喜丰工厂购入的材料送达,验收入库。 (5)以银行存款支付前欠长虹工厂货款70422元。 (6)收到中原工厂发来的乙材料200千克,每千克120元,增值税税率为13%,对方代垫运费1000元(不含税),增值税税率为9%。材料已验收入库,余款已退回。 (7)购入机器设备一台,单价50000元,增值税税率为13%,价税合计56 500元。款项已用银行存款支付。 【要求】根据上述资料编制会计分录。
1.资料】华星工为增值税一般纳税人,202×年9月发生下列材料采购业务: (1)从长虹工厂购入甲材料300千年200元,适用的增值税税率为13%;运费200元,适用的增值税税率为9%,全部款项尚未支付,材料已验收入库。 (2)以银行存款预付中原工厂购买乙材料款30000元。 (3)从喜丰工厂购入甲、乙两种材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值税税率为13%。购入材料时发生运费1500元(不含税),增值税税率为9%(材料运费按两种材料重量比例分配)。款项已全部支付,材料尚未送达。 (4)上述从喜丰工厂购入的材料送达,验收入库 根据上述资料编制会计分录。
华兴工厂为增值税一般纳税人(1)从长虹工厂购入甲材料300千克,每千克200元,适用的增值税税率为13%:运费200元,适用的增值税税率为9%,全部款项尚未支付,材料已验收入库。(2)以银行存款预付中原工厂购买乙材料款30000元。(3)从喜丰工厂购入甲、乙两种材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值税税率为13%。购入材料时发生运费1500元(不含税),增值税税率为9%(材料运费按两种材料重量比例分配)。款项已全部支付,材料尚未送达。(4)上述从喜丰工厂购入的材料送达,验收入库。(5)以银行存款支付前欠长虹工厂货款70422元。(6)收到中原工厂发来的乙材料200千克,每千克120元,增值税税率为13%,对方代垫运费1000元(不含税),增值税税率为9%。材料已验收入库,余款已退回。(7)购入机器设备一台,单价50000元,增值税税率为13%价税合计56500元,款项已用银行存款支付。要求:根据上述资料编制会计分录。
老师。请问一下老板找亲戚做工的,2026.1月先预支工资2万,每个月5000申报,在4月申报完行不行的? 预支,借其他应收款 贷银行存款 后面发放工资 借应付职工薪酬 工资 贷其他应收款
老师,酒店客房返现怎么做账务处理呢?例如买房价500,借应收500贷主营业务收入500/1.01=495.049505 应交税费4.95 但我们必须返现30给客户,这个怎么处理
税务局通知我们单位员工个人补25年个税,员工不补,怎么办
老师,煤炭咨询服务费开票怎么开
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开
老师我不小心把已经确认抵扣确认统计的不小心都按撤销了这些能够重新抵扣吗页面都不见了
老师,我们公司是医美机构,然后有个人代理,开发票结算代理费的话,发票名称是开经纪代理服务吗?
老师 :开普票5600元加几个点合适
社保断缴,会影响以后退休养老金对吧?
老师,你好,我想问下那个现金流量流出问题,我把固定资产原值新增了,还能把累计折旧从净利润里减出来吗,