你好 1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。 2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。 3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2022,登陆。点击年度帐——点击建立。 4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。 5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。

老师,我财务软件第一次用,是用友的,再利润分配——未分配利润,这凭证怎么做,怎么结转
老师,我们公司用财务软件,我们每天发生的应收款单子很多,请问财务软件录单子以后,我们的纸质的单子怎么处理,应该手工做成订本账吗还是怎么弄
老师,我还弄过完整的软件结账,现在做好了,结账可以取消的吧没啥影响吧,怕弄错了,第一次也没人教
老师,你们第一次用财务软件结账怎么弄的啊
老师你好!请问收到银行结息的收入,财务软件怎么做财务处理啊
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?