你好 1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。 2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。 3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2022,登陆。点击年度帐——点击建立。 4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。 5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。

老师,我财务软件第一次用,是用友的,再利润分配——未分配利润,这凭证怎么做,怎么结转
老师,我们公司用财务软件,我们每天发生的应收款单子很多,请问财务软件录单子以后,我们的纸质的单子怎么处理,应该手工做成订本账吗还是怎么弄
老师,我还弄过完整的软件结账,现在做好了,结账可以取消的吧没啥影响吧,怕弄错了,第一次也没人教
老师,你们第一次用财务软件结账怎么弄的啊
老师你好!请问收到银行结息的收入,财务软件怎么做财务处理啊
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?