嗯嗯,可以的,没问题

公司去深圳办光博会展会的,期间所有费用都可以计入展览费吗?招待客户的也可以计入展览费吗?
老师公司举办年货节用的相关费用入销售费用的展览费可以吗?
公司举办的展览会,发生的酒水,食品可以直接计入展览费吗,还是计入别的费用
公司举办会议发生的相关费用(餐费、公司logo礼品等)我是计入到销售费用-会议费,那像这些年底汇算清缴需要调增吗?
老师你好,公司采购了摄像头,然后一个是办公室外面使用,一个是有个展览区使用,这个是都计入办公费,还是展览区的要对应计入展览费呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
公司买了一台探测器2580元,入什么费用呢
这个计入固定资产科目
公司返给外面销售人员的返点,可以支付给另一个公司,开居间费不?
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答