按实际结算时的金额,进行申报。

老师,请问印花税是什么时候申报啊?印花税的金额是怎么确定的啊?购销合同要交印花税, 这个购销合同是企业购买货物和销售货物时候所签订的合同吧?如果是这样的话,那么当企业发生经济业务较多的时候该怎么算这些印花税的金额啊
老师,我们2022年12月份的时候签了两份工程施工合同,和一份材料销售合同,那我要怎么去缴纳印花税?税局给我们核定的只有建设工程合同,然后我增加购销合同的印花只能按次去申报,税款日期又变成了2023年了?这种情况,应该要怎么缴纳印花税
老师,如果合同里面没有明确合同金额,约定最后据实结算,这种情况下,印花税需要申报吗?或者说这样的情印花税应该怎么申报?
老师,建设工程勘察合同需要申报印花税吗?合同里面没有写明合同金额,写的:“本工程勘察费预算”为… ,这种情况,需要按这个预算金额申报印花税吗?还是等实际业务发生再申报印花税?
老师,营业账簿印花税,是根据设置没设置实收资本这个科目,来确定是否缴纳印花税吗?这种的印花税是每年都得申报吗?申报的金额应该都是一样的吧(没有实收资本的情况下)
外贸电商企业内账业务处理(多个公司一套内账),国内公司1个,香港公司1个,其他主体公司多个注册平台店铺,国内公司采购,BTB方式销售给香港公司,香港公司再在亚马逊,沃尔玛等平台进行销售,账务上面采购入库,销售出库如何处理才能实现闭环,如何取数才能更准确,库存数量才能与实际相符,在采购与销售环节是否需要体现税金出来。出口退税的税金是做冲减增值税还是冲减成本或者做营业外收入处理更为妥当?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好:2025年11月工厂隔断装修完成,12月入帐,12月摊销。比如隔断装修入帐1000元,12月摊销100元,2025年年度的财报中资产负债表长期待摊费用是900元,那2025年汇算清缴中长期待摊费用原值是900还是1000元呢,在本年摊销里是不是要加上100元
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
有效税率用的是哪个税率
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师好所得税汇算工会经费扣除比例的计税依据是什么
老师,小企业会计准则下企业收到25年汇算清缴退税是做到营业外收入还是冲减所得税费用?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?
发生一笔转账业务申报一次吗?
可按月或按季申报一次。主要看税局核定的期限
印花税没有核定,我们是按次申报
可以申报增值税 时,再按次申报印花税