不用体现那个免交增值税额

增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用),免税销售额下面的小微企业免税销售额和其他免税销售额是什么意思?
请问老师,合作社免税销售额在申报增值税季报的时候,应该填入小微企业免税销售额还是其他免税销售额?
老师,小规模免交增值税应该填入小微企业免税销售额还是其他免税销售额
小微企业免税销售额产生的免交增值税额应计入什么科目?
借:应交税费—应交增值税—销项税额 应交税费—应交增值税—小规模增值税 贷:营业外收入—享受小微减免 这是什么意思
你好老师,美团收入,不用开发票吗,怎样做账呢应交增值税1%收吗
电子税务局显示的是出口生产型企业,哪里可以看到是高新企业呢,税务申报的也没有与高新企业相关的数据,每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧?25年年报还未做,
境内企业从事广告行业,服务对象是境外企业,广告内容也是在境外投放,这种情况需要缴纳文化建设费吗?
老师,提供建筑服务清包工,开发票建筑服务*劳务费,对吗?还是开建筑服务*工程服务
鸡斗果发票开什么内容,老师知道吗?
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老师你们工商年报的资产表是直接多报合一导入的还是手动填写的
老师您好,我先问一下,普票项目名称,装修材料的代码是什么呀
上游开具成本票,衣服一件成本50元,我销售100元,销售发票你应该按多少钱开具
那怎么做操作?分录是借银竹存款,贷主营业务收入(含税销售额)?申报时免税销售额填含税销售额吗申报表上自动生成的本期免税额就不用管它吗?
是的,就是借银竹存款,贷主营业务收入(含税销售额)。申报就是你说的那样申报
这样一来增值税收入和所得税收入就没有差异了,对吗
是的,就是那个意思的
因我单位社保单位部分的缴费是财政拔款问企业收到的稳岗补贴如何入账可以避免产生增值税与所得税收入差异?
这个是计入营业外收入,不用交增值税的
那就还是会产生收入差异对吧
不会产生收入差异哈,
营业外收入不算增值税收入, 但要算所得税收入 这两种收入在税局比对时不就存在差异了吗
在所得税里边也是按营业外收入哈。又不是营业收入,怎么跟增值税收入有差异?
往年就是这样做的现在税局比对讼增值税收入与所得税收入有这个差异并让写情况说明, 所以现在想问有没有其他的处理方式让以后可以不产生这样的差异就不用去写情况说明了
你做营业外收入就不用写说明了