不用体现那个免交增值税额

申报增值税,出现您本期销售额未超过免税标准,请将本期应征增值税销售额对应填写在第十栏小微企业免税销售额中,为什么
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用),免税销售额下面的小微企业免税销售额和其他免税销售额是什么意思?
请问老师,合作社免税销售额在申报增值税季报的时候,应该填入小微企业免税销售额还是其他免税销售额?
老师,小规模免交增值税应该填入小微企业免税销售额还是其他免税销售额
小微企业免税销售额产生的免交增值税额应计入什么科目?
麻烦老师,企业一般计税兼营简易计税,难以区分的情况下,进项税30万元,简易计税的销售额150万元,全部销售额300万元,那么应该转出进项税额多少呢
老师您好分公司欠总公司100多万备注写往来款也有借款,这个钱可以不还吗
老师收到款没开票,怎么做分录啊,下个月开票在怎么做分录
我们是杀猪公司,买猪肉回来杀,卖出去,供应商给我们开免税 普票 开1% 普票 抵扣区别
老师,你好,我们买货。 有一家供应商是一般纳税人,他不想给我们开发票。开发票的话,13个点,税点比较多,他就找他朋友的公司给我们开发普票。他朋友能开普通发票,但是我们又没有从他的朋友那里买货啊。他给我们开这样的发票会存在什么问题呀,对我们会有什么样的影响吗。 我们要承担什么责任吗
老师,发票存档要查验后存档还是怎么弄
老师,普票限额2万。我现在需要开19000多开不出来,去税局申请能开吗?
老师,手撕发票有时间要求吗,现在2025年,2019年的手撕发票能用吗
出口企业,可以先出报关单,在签进项合同和进项发票吗?因为报关单这次把型号漏写了,导致和我们的进项发票和进项合同不一样,怕影响退税,请问先出报关单,后签订进项合同和进项发票,会影响后期出口退税吗
老师,合并报表怎么做,有什么需要注意的吗
那怎么做操作?分录是借银竹存款,贷主营业务收入(含税销售额)?申报时免税销售额填含税销售额吗申报表上自动生成的本期免税额就不用管它吗?
是的,就是借银竹存款,贷主营业务收入(含税销售额)。申报就是你说的那样申报
这样一来增值税收入和所得税收入就没有差异了,对吗
是的,就是那个意思的
因我单位社保单位部分的缴费是财政拔款问企业收到的稳岗补贴如何入账可以避免产生增值税与所得税收入差异?
这个是计入营业外收入,不用交增值税的
那就还是会产生收入差异对吧
不会产生收入差异哈,
营业外收入不算增值税收入, 但要算所得税收入 这两种收入在税局比对时不就存在差异了吗
在所得税里边也是按营业外收入哈。又不是营业收入,怎么跟增值税收入有差异?
往年就是这样做的现在税局比对讼增值税收入与所得税收入有这个差异并让写情况说明, 所以现在想问有没有其他的处理方式让以后可以不产生这样的差异就不用去写情况说明了
你做营业外收入就不用写说明了