同学你好 这个没有其他情况的哦
我想问一下,职工在两处地方同时都享受了个人所得税5000以下免征个税,汇算清缴时产生大额个税是由什么情况引起的,这种情况应该怎么处理
就一份收入,然后都是公司申报个税的,怎么个人汇算清缴的时候还要补交1000多块啊,什么情况?
什么情况下,个税汇算清缴时需要补缴税金, 除了个人从几处地方有收入时,还有其他情况吗。
老师,公司有一个员工每个月工资8500,每个月申报个税扣除汇算清缴后不用交个税,汇算清缴会出现补税的情况吗?别的地方也没有收入
个人所得税汇算清缴,什么情况下不需要缴纳?我记得有一个是不超过400,请问系统的还有什么?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
2023年1月申报12月份所属期个税,并且缴纳了个税。奇怪的是,查询个人扣缴明细查询2022.1-2022.12月,并未看到12月显示已缴税金数,这是怎么回事呢老师?
同学你好 缴纳了没填写吗
缴纳了,查询12月明细那里没自动显示出来已缴款,担心到时个税汇算清缴时12月份的有影响要补税这样。
同学你好 是的 这个要补税的
但是这个税金在12月所属期已经交过了,只是查询明细里没显示出来。就有点疑惑
同学你好 对的 你查询明细没有就没交