借销售费用50,银行还款2000,贷主营业务收入2000,应交税费,应交增值税销项50。

老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
老师,有个问题咨询一下,房东给我们代开了房屋租赁发票的话是2000元,我们代扣的税款是320元,这个账务上我应该怎么处理这个税款呢?
老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
我们要支付一家供应商实际金额是50万,约定承兑支付。但是我们自己手上只有100万的承兑可以背书出去。和供应商沟通后,同意我们付他100万他再找回我们50万。现在问题是付款申请单上申请金额要怎么填,填50万还是100吗?财务要我们填100万,理由是实际支付出去的承兑面额是100万,但是我个人觉得应该填50万,备注写明付100找50不就可以了吗?
老师,我有个问题,我卖东西是2000,税是50,但实际收款只有2000,税额我自己承担,那这种应该怎么记呢