您好,你们这个税款还没有上缴吗
老师,有个问题咨询一下,房东给我们代开了房屋租赁发票的话是2000元,我们代扣的税款是320元,这个账务上我应该怎么处理这个税款呢?
老师,房东给我们代开的房租发票,但是税款是我们自己付,这个怎么账务处理呢
老师好我们单位租的另一个单位的房屋当经营地,想问一下这个租赁发票是谁开,税务局给我们代开还是给我们租房的企业来开这个租赁发票
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1760(=2000元–240元个税)给他啊?
老师,我们以公司的名义给员工租了宿舍,房东是个个人,房东是个人,去税务局代开了房租发票,上面写房东非生产经营,由付款方代扣代缴个税,但是房东没有让我们申报个税,也没有给我们个税钱,请问公司会有风险吗,会有罚款吗
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
已经缴纳了
我们给房东的租金也是2000元
借 管理费用 2000 贷 银行存款 2000 借 银行存款 320 贷 其他应付款 320
老师,如果这样做,是不是这320元还要找房东收回来?
嗯对是这个意思的
老师,这个钱收不回了,下个月,是不是可以把发票金额2300元,税款300元,如果是这样,我要如何做账?
这样的话,就可以作为应交税费的了
老师,那我的租赁费是2300,还是需要把税费从2300月中扣除,租赁费是2000元,只会给房东付款2000元了
300元他们不承担是吧
开票2300的话,300月直接从房东的租金中扣除,只支付2000元房租,他们承担300元个税
那这个3000等于说和你们没关系了
是的,那这个如何做账
他们承担那咱们就直接用2000作为费用了