你好,应该是财务费用手续费这个科目里面吗?

老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
老师好,公司在网站续费就是在网上投标用的,续费我记得不对我是这样做的 借:管理费用–佣金手续费 贷:银行存款 应当怎么入账?2021年6月份做的账,都结账了,还能改吗?汇算清缴怎么做?还用调增吗?
老师请问下怎么红冲,我做会计分录把手续费记账成了:借 管理费用-水电费 贷 银行存款 。实际上这笔应是手续费,但发生是在2022年9月,现在2023年2月,怎么更正呀
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
是的,实际上是 借 财务费用-手续费 贷银行存款,
借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整。
这样就行了?没有后续了吗?比如现在2月我该不该把那笔账重新做进去?或者以前年度损益调整有没有二级科目
是 不用设置二级科目。
那我2.30做账 借 以前年度损益调整 贷 以前年度损益调整 后面就不用管了吗,那笔做错账的就到此结束吗
是的是的,是这么理解,是这么做的。
不用把他归纳到财务费用手续费里嘛
跨年了,不用做财务费用的。
如果没有跨年是不是就是红冲那笔错账,借银行存款 贷管理费用水电费,,,,完后重新做对的:借 财务费用手续费 贷银行存款 就行了的 这样就叫红冲是的啵
可以的,也可以借财务费用、手续费,借管理费用负数。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。