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老板个人旅游的发票如何合理报销?

2023-02-13 23:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 23:45

您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款

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快账用户2032 追问 2023-02-13 23:59

只用旅游的发票就能入账吗?如果是用于老板个人需要补充什么资料,才能合理的作为福利费正常报销

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齐红老师 解答 2023-02-14 06:13

附件主要有组织通知 ,然后就是银行流水,发票,消费清单等

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相关问题讨论
您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
2023-02-13
1.在合规的平台上为职工购买旅游服务并索取发票,打印报销单,粘贴发票和报销单。 2.按照公司的财务制度进行报销单据的审核,并确认相关费用。 3.审核通过后,将报销款项支付给员工或直接支付给旅游服务供应商。 4.按照公司的财务制度,将该笔报销业务进行账务处理,比如:借记“管理费用——职工福利”,贷记“银行存款”等。
2023-09-18
您好, 这个计入福利费就可以了
2024-02-22
您好,我们入账是什么费用科目呀,业务招待费可以的,摘要不要写得很明细
2024-03-16
你好,在公司报销,给与的福利,做到管理费用-福利费里
2024-03-16
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