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1.目的:练习利润分配业务的核算。2.资料:星河公司xx年实现利润总额400000元。(1)按利润总额的25%计提并结转所得税。(2)结转实现的净利润。(3)按净利润的10%计提法定盈余公积。(4)按净利润的30%计提向投资者分配的利润(5)结转利润分配各明细账户。3、要求:根据以上业务编制会计分录。(会计分录附加计算数字)
1.目的:练习利润分配业务的核算。2.资料:长江公司xxxx年12月实现利润总额400000元。(1)按利润总额的25%计提所得税。(2)结转实现的净利润。(3)按净利润的10%计提法定盈余公积。(4)按净利润的40%计提向投资者分配的利润。(5)结转利润分配各明细账户。会计分录
1.目的:练习利润分配业务的核算。2.资料:星河公司xx年实现利润总额400000元。(1)按利润总额的25%计提并结转所得税。(2)结转实现的净利润。(3)按净利润的10%计提法定盈余公积。(4)按净利润的30%计提向投资者分配的利润(5)结转利润分配各明细账户。3、要求:根据以上业务编制会计分录。(会计分录附加计算数字)
(1)按利润总额的25%计提所得税。(2)结转实现的净利润。(3)按净利润的10%计提法定盈余公积。(4)按净利润的40%计提向投资者分配的利润。(5)结转利润分配各明细账户。设置会计分录
资料:长江公司xxxx年12月实现利润总额400000元。(1)按利润总额的25%计提所得税。(2)结转实现的净利润。(3)按净利润的10%计提法定盈余公积。(4)按净利润的40%计提向投资者分配的利润。(5)结转利润分配各明细账户。设置会计分录
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
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1、借:预收账款20000 银行存款100000 应收账款219000 贷:主营业务收入300000 应交税金-应交增值税销项税额39000 借:主营业务成本200000 贷:库存商品200000 2、借:销售费用4700 应交税金-应交增值税进项税额360 贷:银行存款4360 现金700 3、借:管理费用9000 贷:银行存款9000 4、借:银行存款216810 财务费用2190 贷:应收账款219000 5、借:其他货币资金-支付宝2180 贷:其他业务收入2000 应交税金-应交增值税销项税额180 6、借:管理费用3000 贷:银行存款3000 借:管理费用5000 贷:其他货币资金-微信5000 7、借:原材料A100000 应交税金-应交增值税进项税额13000 贷:应付账款113000 8、借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 应交税金-应交增值税销项税额2600 借:主营业务成本16000 贷:库存商品16000 9、借:营业外支出10000 贷:银行存款10000 10、借:应交增值税-应交增值税销项税额41780 贷:应交税金-应交增值税进项税额13360 应交增值税-未交增值税28420 借:营业税金及附加3410.4 贷:应交税金-城市建设维护费1989.4 应交税金-教育附加税852.6 应交税金-地方交易附加税568.4
2结转分录 借:主营业务收入320000 其他业务收入2000 贷:本年利润322000 借:本年利润253300.4 贷:主营业务成本216000 销售费用4700 管理费用17000 财务费用2190 营业外支出10000 营业税金及附加3410.4
3、借:本年利润44654.74 贷:利润分配-提取法定盈余公积金6869.96 利润分配-提取任意盈余公积金10304.94 利润分配- 应付股利27479.84
4、借:本年利润24044.86 贷:利润分配-未分配利润24044.86
老师,请问第五问怎么回答?
刚才算漏做了3题,等会马上改正 3、借:所得税费用 17174.9 贷:应交税金-应交所得税 17174.9 本年利润=68699.6-17174.9=51524.7 4、借:本年利润 33491.06 贷:利润分配-提取法定盈余公积金5152.47 利润分配-提取任意盈余公积金7728.71 利润分配- 应付股利20609.88 5、借:本年利润 18033.64 贷:利润分配-未分配利润 18033.64
明白了,谢谢老师
不客气,欢迎随时咨询!