普票是只能在所得税中扣除,如果开的专票,所得税和增值税进项税额都可以扣除。
老师:我请问,我公司属于销售农业机械的一般纳税人,现在厂家补贴给我们的广告费,需要我们提供发票,我公司可以开广告费的发票吗?如果可以开,那应该是几个点的税率?
老师好,请问公司发生一笔广告费,公司是一般纳税人,广告公司开给我们如果是普票,是不是只能在所得税中扣除,如果开的专票,是不是所得税和增值税进项税额都可以扣除
老师如果是我们公司一般纳税人开的发票,不管专票还是普票都要交税,想要抵扣只能是别人开给我们的专票吗?普票可以抵扣吗?
老师好,请问我公司是一般纳税人,1,开具劳务派遣差额征税发票取得的进项是不是不能抵扣? 2,如果开具全额发票是不是取得的进项就能抵扣?如果可以抵扣,请问对于进项有哪些要求?
请问我公司是一般纳税人,给上游开具推广服务专用发票,我公司中间商赚差价,下游为我开具广告发布费专票,等到企业所得税汇算清缴时候,需要把下游开具的广告发布费发票按照广告和业务宣传费要求,只能作为成本在本年度扣除营业收入的15%吗?因为我们不做具体业务只作为中间商然后可以全额扣除?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
如果没有开票,是不是所得税也不能扣除了
没有开票, 所得税不能扣除。
那老师,公司平时一些小额支出,比如半个美食街买点吃的喝的,这种没有票的,有点只有付款记录,还有点比如超市的小票,这样的能在所得税扣除吗?
超市是可以开发票的。
美食街买点吃的喝的,这种没有票的,有点只有付款记录,小金额的,可凭付款记录,税前扣除
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!