不可以的,这个属于B公司的,因为a公司是帮忙代付。
老板工资是在A公司发放的,发放年终奖的时候出纳用了B公司来发放,那我现在可以从A公司转款到B公司,然后由说是有B公司代付吗?
老师 员工王某在4月份离职A公司,A公司给发一次性奖金4万,稍后入职B公司,B公司还可以在年底给王某申报一次性奖金吗?
老师 员工王某在4月份离职A公司,A公司给发一次性奖金4万,稍后入职B公司,B公司还可以在年底给王某申报一次性奖金6万吗?王某年底最终汇算清缴可以按照一次性奖金10万元作为申报吗?
请问,A公司帮B公司代付年终奖,后期B公司把钱转给A公司,这个年终奖可以在A公司申报吗
请问,A公司帮B公司代付年终奖,后期B公司把钱转给A公司,这个年终奖可以在A公司申报吗?员工原来是在B公司上班,,后面两个月入职到A的,
老师,固定资产也可以对冲吗?我公司还有无形资产
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
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是同一个控股公司下的两个子公司,一个子公司收购我们这个子公司,也就是合并吧,我是被合并的子公司,我在合并时资产负债表上的数据怎么处理?合并报表我需要做什么?还有就是我的公司被合并后就注销了
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
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请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
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非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
但是实际入费用都是B公司呢,A只是一个帮发奖金和申报
你好,不可以帮忙申报的,如果你帮忙申报了,B公司怎么做账?
不可以让A给B公司附个说明之类的吗?
而且当月已经是在A公司申报工资,,那么可以在B公司申报年终奖吗
不可以的,你这样的话,应该B公司就不用还钱给一公司了,这样的话还钱给一公司还需要a公司开出发票去,他确认了收入,然后这一部分申报个税属于他的成本。
我不是很懂?
A支付给工资,然后他又收到了人家的钱,他在申报个税,他是不是成本增加了,他收到人家的钱怎么做,就是在做收入,不是吗?
但是这个不是后面付钱的做费用吗,A帮忙付工资的时候,不能挂其他应收款吗
A公司借其他应收款贷银行存款支付, 收到之后借银行 贷其他应收款,做这个就行。
对,但是申报的话,可以在A申报,然后B做费用吗
可以啊,他又不是他的成本费用,为什么要a公司申报,A公司走的是往来。A公司申报了,B公司做费用,他没法抵扣所得税,因为他没有申报个税。
个人所得税不是最终从个人那里扣吗,为什么要抵所得税
你好,他是从工资里扣除工资,属于不属于费用。
主要是你给他申报了工资,整个费用企业那边他都没法抵扣的。
不光是个税的那一部分,比如你给人家申报了6000的工资,这个6000全部抵扣不了。
就是说人家帮申报的工资,,实际出钱的那个人也不能入费用抵扣吗
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
有法规说到这个问题吗
账上做了工资,没有申报个税,不允许抵扣企业所得税,你可以问下你税务局这个规定的。
还有申报个税的工资不允许抵扣,因为自然然电子税务局客业端和他的职工薪酬明细表,这个两个表格需要比对的,税务局汇算清缴结束之后会找到。
但是这个个税是有申报的,只是不是本单位去申报而已呢
那也不可以的,他比对的就是本单位。
不去考虑其他的公司的。