这些票只能作为去年的成本

建筑公司,这个季度部分项目未开发票,但有很多成本票,都在工程施工里面,现在我能结转到主营业务成本里吗?还有个别项目到现在也没有开过一张发票,但成本已经好多了,能结转成本吗?
老师好,我公司今年前几个月因一些生产性费用发票不能及时开回,生产成本不能确定,就一直没做成本,当期发生的工资,折旧,全部进了管理费用,12月发票都开回来我可以做生产成本了,问,我是不要把进了管理费用的都转出来进到生产成本呢?
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师:你好,我单位是一家建筑公司,目前只有一个项目在建,该项目工程已完成,工程发票全部已开,工程款未进账,成本发票未到位,想问一下,这成本如果计提了,跨年度要重回计提的成本吗?
老师:你好,我公司是一家建筑公司,其中一个项目去年工程发票已全部开具,当时成本发票还没有到,当时计提了成本,2023年开始成本发票陆续开进来,那这些成本发票在入账时就能不能入成本了吗?
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
那就直接冲利润分配了?
来多少票就冲去年的暂估,把暂估冲平了才调整利润分配
那去年没有入暂估呢?
没有暂估是去年的成本就调整整利润分配