你好; 可以的; 可以冲暂估的

工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
老师您好!我公司属于一家二级资质房地产开发公司,在某地投资建设一个小区,总共分三期开发完成的老项目,于17年8月向税务局备案做简易征收,期间由19年成立的一家建筑公司(施工单位于22年7月成为一般纳税人)承建完成这个老项目,直到22年工程发票一直未开齐,请问施工单位应向建设单位开具哪种税率的普通发票?
老师:你好,我单位是一家建筑公司,目前只有一个项目在建,该项目工程已完成,工程发票全部已开,工程款未进账,成本发票未到位,想问一下,这成本如果计提了,跨年度要重回计提的成本吗?
老师您好,我是建筑公司的会计,现有一笔业务,4月份施工方入成本到我公司一个工程项目(人工、机械的发票和工时单都有),12月份发现成本不应该入我公司,现在我要把这笔账冲红,发票退给施工方(已认可),这个账务处理规范吗?
老师,建筑企业,年底项目没完成,材料和劳务款已经支付一部分,但是这一部分没有收到发票,可以计入成本,进行结转吗?完工前都能拿到发票,如果可以,应该怎么做账
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
那如果现在预提成本,年底不冲回预提的成本会有哪些不合适的吗?
1. 是的; 要收到 合理的发票; 在次年5月底之前; 避免调增
在次年5月底前没有取到发票就要交所得税?
你好; 没有收到发票; 就得调增补税了。是的