你好,这个是包含缓交部分的呢

您好老师,我公司属于制造业,今年11月份有个延缓缴税政策,当时没有享受,选择的不享受,12号把增值税和附加税交了,18号看到钱又给返回来了,写的是待报解预算收入,这笔税款以后怎么弄呢?我在待缴税里也没有找见
制造企业,2022年有延缓交税,高新技术企业9号之前有个快报,要填写实际上缴税费总额,这个是指今年1—22月税费入库时间金额,还是1—12月计提部分税费,因为有延缓,有几个月计提税费了,目前都还没缴纳,12月税费1月申报,也没缴纳,这个算么
齐老师,您好!我想咨询,2021年至2022年小规模制造业当年享受缓交税费,在次年2023年2月汇算清缴前已部分缴缓交税费并扣款成功,资产负债表年报汇算清缴里面应交税费怎么填?填2022年总缓应交交税费?还是总缓应交税费减去已交税费=未交税费?
老师,去年享受了增值税税费暂缓缴纳的政策(今年缴纳剩余部分),暂缓缴纳的部分算作实际上交税费总额中吗,还是说需要扣除掉暂缓缴纳的呀
老师我是高新制造业,22年享受延缓交税政策,那这个高新年报的实际上缴税费总额,是怎么算来的啊,含缓交部分么
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师,他还要有填所得税,我不是还没做汇算清缴么,所得税这么不就填的不准确了么
就是这个地方
是的呢,那你这边需要先暂估一个相对准确的数字
好的,谢谢老师
不客气,祝你一切顺利欧