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1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
某酒店8月份发生如下经济交易: (1) 8月12日销售客房200000元,160000元于8月15日收到,10000元已于7月10日预收,30000元10月4日收到。 (2)8月19日预收A公司客房预订款(定金)60 000元。 (3)8月21日支付第二季度房租50000元。 (4) 8月23日发生销售运杂费10000元,9月3日以银行存款向运输单位支付。 (5)8月25日预订第二年度报刊杂志,共计支付20000元。 (6) 8月30日支付当月水电费40000元。 要求:分别按权责发生制和现金收付制计 算8月份营业收入和费用。
案例:A公司8月份发生如下经济交易。61)8月12日销售商品200000元,160000元于8月15日收到,10.000元于7月10日预收,30000元10月4日收到。(2)8月19日预收A公司购货款(定金)60000元。〈3)8月21日支付第二季度房租50000元。(4)8月23日发生产品销售运杂费10000元,9月3日以银行存款向运输单位支付。(5)8月25日预订第二年度报纸杂志,共计支付20000元。(6)8月30日支付当月水电费40000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算8月份收人与费用(见表1-1
据以下信息权查发生制写利润表华发公司2021年7月发生下列经济业务:1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价数50000元;2)12日,销售产品200000元,其中160000无于7月15日收到存入银行,余下40000将于9月收回3)16日,收到6月份提供芳务的收入数10000元存入银行4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货5)21日,用银行存款支付第二季度(至6月份)房45000元6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;8)7月28日,用银行存款支付下半年的房60000元其中本月应分担10000元;9)30日,用银行存款支付月水电费40000元;10)31日,分年初已付款的保险费2000元。
老师这个月我辞职了,之前在上家公司社保一直交起但是9.10️是欠费,我这个月在另外一家公司交社保会影响我办理不
河南电子税务局是不是升级了?为什么月初点开在首页代办看不到未申报的提示?
请问:老板有好几个公司民非企业,有一个内账公司不是民非企业,内账公司经常垫付民非企业公司费用。老板不让挂往来账,不想让民非企业出现内账公司名字,让做比如xx公司费用,后期xx公司还款时,在冲xx费用。这样做可以吗
请问老师,单位在京东、淘宝等网上购物,购买的办公用品,低值易耗品等,需要缴纳印花税么?同事说电子订单也需要缴纳印花税,请问如果缴纳,政策依据是什么?谢谢
老师,您好,咨询全国景点门票代理业务成本票问题,对于部分没有成本票,门票在消费者手里,怎么解决?
我们公司是农机销售,免税,现在偶尔卖配件,开普通发票,和进货专票抵扣,可以吗?业务合规吗?我们可以卖配件吗?
请问老师,成本法,收到分红,借 银行存款 贷 投资收益 对吧。
@暖暖老师 我单位收到了一笔基金会的钱,会计分录借基本户银行存款,贷捐赠收入(不属于财政拨款),”。现在用这笔钱给老师发课后服务费,做账时借:费用,贷银行存款(不想用费用这个科目,主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开,)科目应该写成啥
请问首次退税申报核查资料需要准备什么
老师,想问一下,一个公司能增值税印花税不享受小微企业政策,所得税享受小微企业政策吗?