在1月正常计提就是了哈

老师,1月工资当月发放.2月才扣社保款的,请问做一月份账的时候1月工资计提和发放之后,交社保的是账务是不是2月做?
1月社保费2月才支付,在1月社保费怎么做账
由于社保系统维护,1月份社保要2月份才能申报缴纳,那么1月做账需要计提1月社保费吗
2月10号交的1月份社保,现在想交2月份社保怎么交不上呢
支付1月份的社保的账是2月该做的吗
二股东交现金给项目部会计预缴税款。总包以退现为由退现到会计私人账户上,会计因未领到相应的工资,未返还现金给股东。如何处理?
老师,款已经收了,也开了发票但是未到确认收入节点,如何做账报税
老师好,财务报表的利润表,有一项是财务费用其中有一项,利息费用列负号填列,这个利息费用填写什么呢?
老师,做内账会计风险高还是外账风险高,还是说两套账一起做的会计风险高?
老师,我还是咨询人力资源外包,我们公司负责其他公司的社保缴纳,工资发放代理,那这些需要缴纳社保的员工是在我公司名下申报个税还是在对方公司呢
你好,老师,今天申报增值税,开具发票这里,出来一个销售额八千多,销项税额-7千多,这是啥意思啊,导致,我现在报税,金额老是对不上。我们是内账,按照实际收入报税,现在那个负数,我都不知道怎么报税了
你好老师,我公司去年缴纳一个保证金,到时没有挂往来,今天退回来了,我怎么做分录,借方是银行。贷方记什么科目
老师,登录电子税务局的手机号我要怎么改成另外一个人的手机号。我怎么操作?我还是不明白,是直接登录到电子税务局改号码吗?还是说先添加为办税人员再改
老师,公司在抖店销售瓶装水,现要开发票给平台,开什么类目呢
老师劳务报酬1000,没开发票,可以按小额零星支出入账抵扣企业所得税吗
分录是怎样的
计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 先发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
个人部分不是借其他应收款吗
不要纠结是那个科目,冲凭就是了哈