你好 这个你当时是作为预付账款吧,那么简便的做法,是做到今年的固定资产的
老师,你好。事业单位。去年已做收入,并已经年终结转,当时不知道要开发票,我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票,就在今年4月份办下来税控盘,在7月份开了发票。现在想问问老师,7月份开的发票,我是不是要调一下账?10月份申报,我如何填申报表?请老师详细解答,谢谢!
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师请问下,我2020年4月收到一张2019年12月份的电脑发票,4月才付款,之前不知道买了电脑,也不知道有这笔款要付,4月收到发票才知道,请问我4月入固定资产,那我折旧是从5月开始还是1月开始呢?
老师咨询一下。我去年十月开了专票给客户,给他当时报销走账,但是当时丢了,只是不知道丢了。现在才发现丢了。而且发票上的公司名称我也给他开错了。现在应该怎么办呀。
老师,你好,我们今年一月份购买土地,当时转款后没有给我发票。现在才给我。我当时以为是国家收费应该就是收款收据,哪知道今天给我发票我才看见是专票。可我当时把转款的金额全部做成了无形资产成本。现在怎么调整?可以冲红之前的凭证再重新做吗?而且我摊销都做了两个月了。
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
老板自己付的款,现在拿票来报销了
是的,现在拿票来报销了
我做到今年的固定资产,原值是把去年的折旧部分去掉还是按发票的金额算原值?
你按照发票的金额阿
开票日期是2022年9月份的
是的,开票日期是2022年9月份的
我需要把去年的折旧再补提吗
我们是小企业会计准则
? 你有看到我的回复吗
看到了,让我按发票金额今年入账,我从下个月开始往后计提?
是阿,后面正常的计提的
好的,就怕计提晚了
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